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業(yè)務(wù)管理制度

時間:2025-12-04 12:09:58 好文 我要投稿

(薦)業(yè)務(wù)管理制度

  在快速變化和不斷變革的今天,大家逐漸認識到制度的重要性,制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動、學(xué)習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,以下是小編整理的業(yè)務(wù)管理制度,希望對大家有所幫助。

(薦)業(yè)務(wù)管理制度

業(yè)務(wù)管理制度1

  為了規(guī)范財務(wù)管理,使經(jīng)營業(yè)務(wù)費的支出真正達到為生產(chǎn)、經(jīng)營服務(wù)的目的;根據(jù)'小額、合理、必須、節(jié)約'的原則,結(jié)合本公司的實際,特制訂本規(guī)定。

  第一條經(jīng)營業(yè)務(wù)費的開支范圍:經(jīng)營業(yè)務(wù)費的開支范圍包括兩部分,一部分為招待費,另一部分為業(yè)務(wù)費用。本公司僅指招待費用,招待費用是指公司為生產(chǎn)經(jīng)營的合理需要而支付的用餐費用和用餐費用以外的其它應(yīng)酬費用,其它應(yīng)酬費用主要包括:禮品費用、陪客娛樂、旅游等費用。

  第二條業(yè)務(wù)招待費按年度預(yù)算確定,日常由總經(jīng)理控制。

  第三條經(jīng)營業(yè)務(wù)費的列支內(nèi)容:公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)費不得以'活動費'、'會務(wù)費'、'禮品'、'培訓(xùn)費'等方式開具發(fā)票,而因按消費的類別予以明細反映,如:用餐費、場地費、資料費、授課費、門票等。禮品的領(lǐng)用必須寫明物品名稱,附上清單,以利于經(jīng)營業(yè)務(wù)費的歸集和分類核算。

  第四條經(jīng)營業(yè)務(wù)費的核算辦法:根據(jù)本公司的實際情況,發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務(wù)費直接計入管理費用科目中的`交際應(yīng)酬費項目中,但必須登記備查帳,明確交際應(yīng)酬費的基本內(nèi)容。

  第五條經(jīng)營業(yè)務(wù)費報銷和控制辦法:公司發(fā)生的招待費用必須經(jīng)經(jīng)辦人、證明人簽字,報綜合部經(jīng)理、財務(wù)部負責人和總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)者批準后方可報銷,一次性支出超過1000元的,出差在外需一次性支出在20xx元以上的需在發(fā)生前向總經(jīng)理提出申請,報銷時應(yīng)附上申請批準依據(jù),支出的報銷,均以簽字有效。超過標準額度的支出須由公司董事長批準。

  第六條附則:

  1、本制度的解釋權(quán)屬公司財務(wù)部。

  2、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,原制度有抵觸的同時廢止。

業(yè)務(wù)管理制度2

  業(yè)務(wù)合同管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分,旨在規(guī)范企業(yè)與外部各方的交易行為,確保合同的合法性、有效性及可執(zhí)行性。該制度涵蓋了合同的起草、審批、簽署、履行、變更、解除、爭議解決等全過程,旨在降低風險,保障企業(yè)的合法權(quán)益。

  內(nèi)容概述:

  1. 合同起草:規(guī)定合同的基本要素,如雙方信息、標的、價格、履行期限、違約責任等,以及格式化合同的使用標準。

  2. 審批流程:明確合同審批的層級、權(quán)限,規(guī)定需經(jīng)哪個部門或人員審核,以及特殊情況的處理機制。

  3. 簽署管理:確定合同簽署人的資格,規(guī)定電子簽名與實體簽名的適用場景,以及合同的`保管方式。

  4. 履行監(jiān)控:建立合同履行跟蹤機制,確保合同條款的執(zhí)行,及時發(fā)現(xiàn)并處理履行中出現(xiàn)的問題。

  5. 變更與解除:設(shè)定合同變更和解除的程序,包括通知、協(xié)商、書面確認等環(huán)節(jié)。

  6. 爭議解決:設(shè)立爭議解決機制,包括內(nèi)部協(xié)調(diào)、調(diào)解、仲裁或訴訟等途徑。

  7. 法律合規(guī):定期進行合同法律審查,確保合同符合相關(guān)法律法規(guī)要求。

  8. 培訓(xùn)與記錄:對員工進行合同知識培訓(xùn),保持完整的合同檔案,以便于審計和查詢。

業(yè)務(wù)管理制度3

  第一條:辦公用品的采購

  1、本制度規(guī)定的辦公用品是指達不到固定資產(chǎn)標準的低值易耗品,包括耗材及軟件、辦公文具、衛(wèi)生用具、照明用具等。購買單位價格在100元以下的低值易耗品,各部門負責人填寫申購表交黨政辦安排購買;購買單位價格在100元以上200元以內(nèi)的,但不需進入縣政府采購辦公室采購的物品,各部門事前填寫申購表,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后交黨政辦安排專人購買;單位價格在200元以上的`須經(jīng)鄉(xiāng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批以后,交辦公室統(tǒng)一采購。

  2、對屬于政府采購范圍的物品,由鄉(xiāng)各部門填寫申購單,經(jīng)鄉(xiāng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準后交黨政辦公室,財政所按照有關(guān)規(guī)定到縣政府采購中心辦理采購手續(xù),由黨政辦公室統(tǒng)一領(lǐng)回發(fā)放。

  3、一般性采購和不需在政府采購中心完成的采購,由黨政辦公室負責采購、管理、發(fā)放。急用現(xiàn)買零散性采購實行雙人采購制度。任何部門和個人均不得私自采購。

  4、采購人員須盡職盡責,本著厲行節(jié)約的原則,認真做好市場調(diào)查,充分掌握所需購物品的性能、價格等情況,力求貨比三家,購得質(zhì)優(yōu)價廉商品。

  5、不屬政府采購范圍的物品的采購程序:需用部門提出申請→相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批→黨政辦采購、發(fā)放→采購人在發(fā)票上經(jīng)手簽字→相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核→鄉(xiāng)主要領(lǐng)導(dǎo)審核→財政所核銷。

  第二條:辦公用品的領(lǐng)取

  1、物品領(lǐng)用實行一次一領(lǐng)、專領(lǐng)專用原則。

  2、領(lǐng)取人在領(lǐng)用辦公用品時須在《辦公用品領(lǐng)取登記單》上寫明日期、物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途等內(nèi)容并簽字。單位價格在100以內(nèi)的由各部門負責人簽字;單位價格在100元—200元的由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字;單位價格在200元以上的須鄉(xiāng)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字。

  3、大件物品領(lǐng)取后應(yīng)列入固定資產(chǎn)管理序列,部門應(yīng)明確使用管理責任人。

  4、除黨政辦指定的專人采購?fù),其他工作人員一律不得在外單獨購買辦公用品或在指定采購點處簽單。

  第三條:辦公用品的使用

  1、辦公用品應(yīng)為辦公所用,不得據(jù)為已有,挪作私用。

  2、要愛護辦公設(shè)備和相關(guān)物品,不得隨意丟棄廢置,嚴格執(zhí)行注銷制度。要認真遵守操作規(guī)程,最大限度延長物品使用年限。

  3、文件材料的印制要有科學(xué)性和計劃性,印制前要認真做好校對、檢查等工作,避免不必要的浪費。

  4、高檔耐用辦公用品在使用中出現(xiàn)故障時,由原采購人員負責聯(lián)系退換、維修事宜;因使用不當,人為造成設(shè)備損壞的,直接責任人應(yīng)負賠償責任。

業(yè)務(wù)管理制度4

  1、塑料公司業(yè)務(wù)部管理制度第一章總則第1條目的為規(guī)范業(yè)務(wù)部人員之工作,有助于業(yè)務(wù)工作的開展特制定。第2條適用范圍適合于新航公司業(yè)務(wù)部全體同仁。第二章機構(gòu)與職責本部門是新航公司業(yè)務(wù)的職能部門,具體職責如下:第1條具體負責健全本部門各項制度并認真檢查、監(jiān)督、落實。第2條制定營銷計劃,積極拓展市埸開發(fā)新客戶,走訪老客戶了解客戶的需求與客戶保持緊密聯(lián)系;第3條根據(jù)客戶需要進行產(chǎn)品報價及合同的評審;第4條接收及處理顧客的信息將客戶的信息偉遞到相關(guān)部門。第5條執(zhí)行相關(guān)的程序組織調(diào)整接單程序樹立增值銷售觀念。第6條與客戶聯(lián)絡(luò)調(diào)查客戶滿意度,確?蛻舻囊竽茉谡麄公司里傳達并得到滿足。第7條根據(jù)客戶定單

  2、進行量產(chǎn)及打樣計劃之安排。第8條完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項任務(wù)。第三章營銷計劃與市場開發(fā)

  第1條營銷計劃

  (1)業(yè)務(wù)部門主管每年需制定年度營銷計劃及目標,目標的'制定需結(jié)合市場及企業(yè)生產(chǎn)能力,目標包括營業(yè)目標及市場開發(fā)目標。

 。2)目標制定后需分解到各類產(chǎn)品及業(yè)務(wù)負責人和落實到每季度。制定好目標需經(jīng)最高主管簽核,簽核后的將公布及傳達到各事業(yè)體主管,要求協(xié)助及配合。

 。3)業(yè)務(wù)部門主管需定期檢討目標達成狀況,同時對業(yè)務(wù)的開發(fā)及維護方面提供指導(dǎo)及建設(shè)性要求。

 。4)業(yè)務(wù)根據(jù)落實到個人的目標及計劃切實執(zhí)行,主要通過在現(xiàn)有客戶群基礎(chǔ)上擴展業(yè)務(wù)量和增加業(yè)務(wù)范圍。

  第2條市場開發(fā)

 。1)開發(fā)新客戶作為業(yè)務(wù)

  3、人員能力考核最高的指針,開發(fā)方式主要通過現(xiàn)有客戶介紹和陌生開發(fā),為保證客戶長久的維持性,公司不得隨意變更新客戶的維護人員。

 。2)業(yè)務(wù)人員針對所有客戶需經(jīng)常走訪,保持良好的關(guān)系得到有效的信息。產(chǎn)品的報價及合同的評審和客戶的服務(wù)見ISO9001:20xx之產(chǎn)品要求的確認與評審程序、顧客的溝通程序、顧客滿意度調(diào)查程序等程序執(zhí)行。第四章業(yè)務(wù)助理管理第1條業(yè)務(wù)助理需根據(jù)客戶的需求計劃和訂單進行ERP登錄,并適時了解客戶計劃之變化,業(yè)助需將客戶需求信息傳達給生管及相關(guān)單位,并跟蹤生產(chǎn)排程、掌握生產(chǎn)進度。第2條客戶出貨信息由業(yè)助通過ERP形成“出貨通知單”通知倉庫出貨單位。每月末或月初根據(jù)客戶別協(xié)助業(yè)務(wù)進行對賬并形成對賬單,交業(yè)務(wù)確定后通知財務(wù)開具發(fā)票,交業(yè)務(wù)將其發(fā)票送給客戶。第五章信息的保密第1條業(yè)務(wù)部所有人員需對其客戶信息保密,保密范圍包括客戶聯(lián)系信息、售價、機種等相關(guān)信息,所有信息不得外泄。第2條如需提供給非業(yè)務(wù)單位所屬業(yè)務(wù)人員,必須經(jīng)部門最高主管同意方可,否則將按公司人事制度進行處罰。第六章附則第1條本制度經(jīng)總經(jīng)理批準之日起實施,修改也同。第2條本制度由業(yè)務(wù)部負責解釋、修訂完善。

業(yè)務(wù)管理制度5

  一、通訊方面:

  1、必須保障手機處于24小時開機狀態(tài),保證通訊暢通。每發(fā)現(xiàn)關(guān)機一次或聯(lián)系不上扣罰20元,當月累計關(guān)機、無人接聽、不在服務(wù)區(qū)兩次以上扣除當月通訊補貼。

  2、所持手機需要換號者要提前報告公司,并明確自己新的聯(lián)系方式,當新的手機號碼被確定后要及時報辦公室備案。

  3、公司開會或培訓(xùn)期間手機必須調(diào)為震動狀態(tài),除客戶電話外,一律不得接聽電話或發(fā)送短信。接聽電話前首先要請示在場領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)同意后到外接聽,不得影響正常秩序,發(fā)現(xiàn)違反者一次扣罰5元,當月累計兩次以上(含兩次)扣罰20元,三次以上者扣除當月通訊補貼。公司開會或培訓(xùn)期間坐姿不正,玩弄手機,不注意聽講者一次扣罰10元,擾亂正常秩序者,累計發(fā)現(xiàn)一次扣罰50元,兩次扣罰100元,三次交公司人勞處待崗。

  二、出勤管理:

  1、工作時間:8:30—17:00。

  2、簽到制度

  市區(qū)業(yè)務(wù)人員實行早晚簽到制,即早上到公司簽到,下午回到公司開完會后簽到;倉庫管理人員按市區(qū)終端業(yè)務(wù)人員簽到制度執(zhí)行。其他人員實行正常簽到,如果業(yè)務(wù)需要需外出聯(lián)系業(yè)務(wù)時,要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

  3、佩戴胸牌管理制度

  食品公司人員在上班時間內(nèi)必須佩戴胸牌,發(fā)現(xiàn)一次未帶胸牌者扣罰10元。

  4、遲到、早退:

  遲到、早退一次扣罰10元;遲到、早退超過半小時按曠工處理。

  5、曠工:曠工一天扣罰兩天基本工資和誤餐補助,曠工超過三天交公司人勞處待崗。

  6、離崗:工作中發(fā)現(xiàn)離崗一次扣罰20元,當月累計發(fā)現(xiàn)離崗三次交公司人勞處待崗。

  7、請假:業(yè)務(wù)人員請假需填寫假條并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后方可請假,假條由部門領(lǐng)導(dǎo)上交主管領(lǐng)導(dǎo),當月請假日期超過兩天的扣除超出期間的工資及誤餐補助。

  8、全勤:當月全勤者獎勵50元。

  三、會議制度及出勤要求:

  1、每天早上:8:30各部門分別召開晨會,要求時間盡量簡短。早會后領(lǐng)取自己每日拜訪客戶所需的用品后,立即去自己當日所要拜訪區(qū)域。公司要求早上9:00之前必須出門,每次扣罰5元,

  2、每天下午:各部門分別開當天業(yè)務(wù)總結(jié)會,業(yè)務(wù)員要將當天業(yè)務(wù)中所遇到的問題進行反饋、溝通、解決。

  3、發(fā)現(xiàn)一次未正常召開會議,扣罰部門負責人10元。

  四、終端業(yè)務(wù)員拜訪制度:

  1、拜訪工作中嚴格按所定目標客戶進行拜訪,不得漏店、跳躍式拜訪,如發(fā)現(xiàn)一次扣罰5元。

  2、拜訪工作中嚴格按要求填寫客戶拜訪卡(記錄)和客戶訂單,不得弄虛作假,如發(fā)現(xiàn)一次扣罰5元/店。

  3、每個工作日中午12:00———14:00為午休時間,午休時不得離開自己的拜訪區(qū)域,如發(fā)現(xiàn)離開拜訪區(qū)域者一次扣罰10元。

  五、業(yè)務(wù)人員在開展業(yè)務(wù)時應(yīng)嚴格遵守以下事項:

 。ㄒ唬┯脩粼儍r或報價注意事項:

  1、業(yè)務(wù)人員聯(lián)系客戶時,嚴格按公司公布的當日價格和活動向客戶報價,并記錄備案(含報價時間、客戶名稱、所報價的.等級、價格等)。

  2、業(yè)務(wù)人員負責向本轄區(qū)的客戶報價,若接到其他區(qū)域用戶詢價,須轉(zhuǎn)接給其他轄區(qū)負責的業(yè)務(wù)人員。

 。ǘ┬畔⑹占⒁馐马棧

  1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經(jīng)營狀況,資信狀況、銷售渠道和采購渠道等內(nèi)容,建立各級客戶資料檔案,保持雙向溝通。

  2、在業(yè)務(wù)操作過程中遇到困難和問題,反饋要及時、準確、全面。

  3、在鞏固原有客戶的同時,要積極調(diào)查市場需求狀況和發(fā)展趨勢,搜集新的信息,開拓新客戶新市場。

  4、根據(jù)公司要求做好行銷日志,行銷日志要明確具體,及時上交到公司。

  5、每月定期整理和分析市場信息,提出意見和建議,以書面形式反饋。

 。ㄈ┰阡N售過程中,銷售人員須遵守下列規(guī)定:

  1、注意儀容儀表,態(tài)度謙恭,以禮待人,熱情周到。

  2、嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密。發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)人員截留公司活動的行為,按10倍進行處罰,并在公司公告欄內(nèi)進行公示,以示懲戒。

  3、工作期間,不能飲酒。

  4、工作時間不得辦理私事,不能私用公司交通工具。

業(yè)務(wù)管理制度6

  為了加強蔡甸區(qū)工會經(jīng)費審查委員會的審計檔案管理工作,充分發(fā)揮審計檔案的作用,依據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國審計法》、《工會法》和《審計機關(guān)審計檔案工作準則》,特制定本制度。

  第一條本制度所稱審計工作檔案,是指工會經(jīng)審會在審計監(jiān)督或者專項審計調(diào)查活動中直接形成的,具有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式存在的歷史記錄和文件材料。審計檔案是審計項目終結(jié)完成后的歷史記載,是工會檔案的重要組成部分。

  第二條本制度所稱審計檔案管理,是指工會經(jīng)審會對審計檔案進行收集、整理、保管、利用、統(tǒng)計和移交的活動。

  第三條審計檔案的建立,采取經(jīng)審會負責制,配備專職(兼職)檔案工作人員負責本單位的審計檔案管理工作,對審計文件材料的立卷和歸檔工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。

  第四條應(yīng)歸入審計檔案中的文件材料是:

  (一)立項性文件材料,如審計通知書、審計實施(計劃)方案;

  (二)證明性文件材料,如審計證據(jù)(含承諾書)、審計工作底稿;

 。ㄈ┙Y(jié)論性文件材料,如審計報告、審定審計報告的會議紀要、審計報告征求意見書、復(fù)核意見書、審計意見書、審計文書送達回證(回復(fù))、檢查審計決定執(zhí)行情況的記錄等;

 。ㄋ模┡c具體審計項目有關(guān)的群眾來信、來訪記錄等舉報材料;

  (五)其他應(yīng)歸入審計檔案的文件材料。

  第五條審計文件材料按項目立卷?缒甓鹊膶徲嬳椖,在項目審計終結(jié)的年度立卷。審計案卷內(nèi)文件材料應(yīng)按結(jié)論性文件材料、證明性文件材料、立項性文件材料、其他備查文件材料四個單元為序進行排列:

 。ㄒ唬┙Y(jié)論性文件材料,采用逆審計程序并結(jié)合文件材料的重要程度進行排列;

  (二)證明性文件材料,按與審計報告所列問題和審計評價意見相對應(yīng)的順序,對審計證據(jù)、匯總審計工作底稿、分項目審計工作底稿、審計法規(guī)依據(jù)進行排列;

 。ㄈ┝㈨椥晕募牧虾推渌麄洳槲募牧,按文件材料形成的時間順序,并結(jié)合文件材料的'重要程度進行排列。

  第六條審計案卷內(nèi)的每份或者每組文件之間的排列規(guī)則是:

 。ㄒ唬┱谇,附件在后;

 。ǘ┒ǜ逶谇埃薷母逶诤;

 。ㄈ┡鷱(fù)在前,請示在后;

 。ㄋ模┡驹谇,報告在后;

  (五)重要文件在前,次要文件在后;

 。﹨R總性文件在前,原始性(基礎(chǔ)性)文件在后。

  第七條審計項目一經(jīng)實施或確定后,審計組組長(立卷責任人)應(yīng)及時收集該項目的全部文件材料;審計終結(jié)時,立卷責任人應(yīng)對該項目形成的所有文件材料進行整理、鑒別和取舍,并按照立卷的方法和規(guī)則進行歸類整理、組卷,經(jīng)審計組組長或經(jīng)審會負責人復(fù)查后,依照有關(guān)規(guī)定進行案卷的編目和裝訂,經(jīng)檔案管理人員檢查后歸檔保存。

  第八條審計文件材料的歸檔,應(yīng)堅持以審計項目案卷為單位進行交接,歸檔時間原則上不得遲于該審計項目結(jié)束后的次年6月底。

  第九條工會經(jīng)審會應(yīng)當建立健全審計檔案保管制度,定期對審計檔案保管情況進行檢查,確保審計檔案的安全。審計檔案的借閱范圍,僅限定在工會經(jīng)審會內(nèi)部,其他部門或單位不得查閱,但有特殊情況需要查閱審計檔案或者要求出具審計檔案證明的,須經(jīng)經(jīng)審會主任批準。凡外單位需借用審計檔案的,應(yīng)出具借用證明和寫明借用原因,經(jīng)經(jīng)審會主任批準后方可借用,并登記好借用時間和歸還日期。

  第十條對損毀、丟失、涂改、偽造、出賣、轉(zhuǎn)賣、擅自提供審計檔案者或者因玩忽職守造成審計檔案損失的檔案工作人員,由所在單位依照有關(guān)規(guī)定予以處理;構(gòu)成犯罪的,移交司法機關(guān)追究刑事責任。

  第十一條本制度由區(qū)總經(jīng)審會負責解釋。

  第十二條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

業(yè)務(wù)管理制度7

  第一章 總則

  第一條 為進一步加強市衛(wèi)生和計劃生育局政府采購管理工作,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和市財政局政府采購管理工作有關(guān)規(guī)定,參照《陜西省衛(wèi)生計生委政府采購工作管理辦法》并結(jié)合我局實際,制定本辦法。

  第二條 政府采購是指局機關(guān)各科室(辦、所)使用財政性資金(包括財政預(yù)算資金、非稅收入、自籌資金)采購市級政府采購目錄以內(nèi)的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,適用本辦法。

  第三條 政府采購應(yīng)當遵循公開透明、公平公正和誠實守信的原則,嚴格按批準的預(yù)算執(zhí)行。

  第四條 政府采購方式主要有公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價和市財政局政府采購管理科指定的其他采購方式。公開招標應(yīng)作為政府采購的主要采購方式。采購方式由市財政局批準。

  第二章 機構(gòu)及職責劃分

  第五條 成立局政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組組長由主要領(lǐng)導(dǎo)擔任,副組長由分管規(guī)劃資金的副局長、局紀委書記及項目業(yè)務(wù)科室分管領(lǐng)導(dǎo)擔任,成員由局規(guī)劃資金管理科、監(jiān)察室及采購項目科室(辦、所)負責人組成。主要職責是:審議決定政府采購工作重大事項;審定、修改和完善政府采購工作管理辦法;對政府采購項目的計劃申報、參數(shù)制定、采購結(jié)果進行審定并組織實施采購等。

  領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,負責辦理政府采購日常事務(wù)性工作,辦公室設(shè)在局規(guī)劃資金管理科。

  第六條 規(guī)劃資金管理科負責組織政府采購工作。工作職責為:

  (一)起草制定政府采購工作管理辦法。

  (二)負責編制全局政府采購預(yù)算,與市財政局進行采購事項的協(xié)調(diào)并報批采購申請文件。

  (三)協(xié)調(diào)市財政局選定招標代理機構(gòu),與招標代理機構(gòu)簽訂代理協(xié)議。

  (四)協(xié)調(diào)市財政局抽取評標專家及組織專家論證招標文件參數(shù)。

  (五)負責發(fā)布招標文件,組織采購招標,審核采購合同,回復(fù)中標結(jié)果,按照采購合同付款,協(xié)調(diào)財政部門辦理采購物品的調(diào)撥。

  (六)組織答復(fù)招標中出現(xiàn)的質(zhì)疑、投訴等問題。

  (七)負責整理記錄采購活動的資料、文件并保管。

  (八)負責匯總編報年度政府采購預(yù)決算。

  第七條 項目科室(辦、所)負責實施政府采購工作,工作職責為:

  (一)負責編制本科室(辦、所)政府采購預(yù)算,提出采購計劃、預(yù)算申請及貨物分配計劃。

  (二)負責提出政府采購項目的參數(shù)及功能需求(不少于三個品牌),草擬招標文件。

  (三)參加專家參數(shù)論證會,負責審核招標文件。

  (四)負責并參加評標,審核中標結(jié)果,簽訂采購合同。

  (五)負責回復(fù)在采購中的質(zhì)疑及投訴等問題。

  (六)執(zhí)行合同,提出支付申請,驗收貨物,協(xié)助辦理調(diào)撥手續(xù)。

  第八條:監(jiān)察室工作職責為全程監(jiān)督政府采購工作。主要包括監(jiān)督遴選招標代理機構(gòu)、抽取專家、論證招標文件參數(shù)、審核招標文件、開標、審核中標結(jié)果、回復(fù)質(zhì)疑投訴、貨物驗收、資金支付等重點環(huán)節(jié)。

  第三章 采購審批

  第九條 采購項目科室(辦、所)要嚴格執(zhí)行采購預(yù)算。

  第十條 政府采購專項預(yù)算下達后,采購項目科室(辦、所)要在規(guī)定時間內(nèi)編制采購計劃,提出功能需求及發(fā)放計劃,經(jīng)分管副局長簽署意見,分管規(guī)劃資金的'副局長審核,局紀委書記簽字,主要領(lǐng)導(dǎo)審批后送規(guī)劃資金管理科。

  第十一條 規(guī)劃資金管理科根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示,填寫政府采購申請審批表,經(jīng)分管規(guī)劃資金的副局長審批后,協(xié)調(diào)財政部門辦理采購手續(xù),并按照市財政局批準的采購方式組織實施。

  第十二條 對機關(guān)的辦公設(shè)備(用品)、固定資產(chǎn)、資料印刷等,由規(guī)劃資金管理科按照市財政局相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一采購。

  第十三條 局規(guī)劃資金管理科在市財政局批準招標后,將采購審批情況報局紀委備案。

  第四章 代理機構(gòu)

  第十四條 采購項目經(jīng)市財政局審批后,需要由市財政局政府采購中心辦理的項目,由政府采購中心負責組織實施;需要由代理機構(gòu)承辦的,局規(guī)劃資金管理科協(xié) 調(diào)市財政局選擇代理機構(gòu)。代理機構(gòu)確定后,局主要領(lǐng)導(dǎo)負責與代理機構(gòu)簽訂《政府采購委托代理協(xié)議》。每個代理機構(gòu)不得連續(xù)代理2次,每年代理不超過3次。

  第十五條 各類政府采購項目全部進入市公共資源交易中心開展工作。

  第五章 采購實施

  第十六條 局規(guī)劃資金管理科協(xié)同市財政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)采購項目參數(shù)及功能需求,組織從省政府采購評審專家?guī)煳寄戏謳熘谐槿〉膶<、局采購項目科?辦、所)、代理機構(gòu)等對采購項目的參數(shù)進行論證。局監(jiān)察室參與全程監(jiān)督。

  局采購項目科室(辦、所)根據(jù)論證意見草擬招標文件,經(jīng)項目科室(辦、所)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、分管規(guī)劃資金的副局長審核、局紀委書記簽字、采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長審定同意后交規(guī)劃資金管理科,由規(guī)劃資金管理科協(xié)調(diào)市財政局及代理機構(gòu)發(fā)布招標公告、發(fā)售招標文件。

  招標文件標段的設(shè)置應(yīng)遵循統(tǒng)一集中原則,不得隨意分標,以提高采購工作效率。

  第十七條 開標時,規(guī)劃資金管理科組織項目科室(辦、所)和招標代理機構(gòu)按照相關(guān)規(guī)定,從省政府采購評審專家?guī)煳寄戏謳熘谐槿≡u標專家。監(jiān)察室負責監(jiān)督。

  第十八條 開標大會由市財政局業(yè)務(wù)科室、招標代理機構(gòu)組織,規(guī)劃資金管理科、監(jiān)察室派員及項目科室(辦、所)負責人參加。采購項目科室(辦、所)應(yīng)根據(jù)整體招標的需要指定專人參加評標。

  第十九條 現(xiàn)場評標結(jié)束后,評標結(jié)果經(jīng)采購項目科室(辦、所)負責人及監(jiān)察室監(jiān)督人員簽署意見后,由招標代理機構(gòu)將評標結(jié)果正式函告規(guī)劃資金管理科。規(guī)劃資金管理科根據(jù)評標結(jié)果,經(jīng)項目科室(辦、所)分管副局長及分管規(guī)劃資金的副局長審核,局紀委書記簽字、采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批確認同意后,正式函告招標代理機構(gòu)發(fā)布中標公告。

  第二十條 對投標單位依法提出的質(zhì)疑及投訴,規(guī)劃資金管理科組織采購項目科室(辦、所)、監(jiān)察室及代理機構(gòu)予以答復(fù)。

  第六章 合同簽訂與執(zhí)行

  第二十一條 招標結(jié)束后,采購項目科室(辦、所)根據(jù)招投標文件內(nèi)容及中標結(jié)果,起草采購合同,經(jīng)規(guī)劃資金管理科審核后,由項目科室(辦、所)分管副局長與中標供應(yīng)商簽訂合同。

  第二十二條 采購項目科室(辦、所)按照合同約定執(zhí)行合同,對采購貨物進行驗收、發(fā)放,并協(xié)助規(guī)劃資金管理科辦理貨物調(diào)撥手續(xù)。

  第二十三條 規(guī)劃資金管理科根據(jù)采購項目科室(辦、所)的貨款支付申請、發(fā)票、貨物驗收報告單、貨物發(fā)放及采購手續(xù),按合同約定支付貨款,并辦理相關(guān)固定資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。

  第二十四條 規(guī)劃資金管理科在每年3月底前,將上一年度已辦理完畢的政府采購項目資料整理,歸檔保存。

  第七章 附 則

  第二十五條 未盡事宜,按照《中華人民共和國政府采購法》和中、省、市財政部門有關(guān)政府采購法規(guī)、制度執(zhí)行。

  第二十六條 局直屬單位具有獨立法人資格、經(jīng)濟獨立核算的事業(yè)單位,實施政府采購行為時,需經(jīng)市衛(wèi)生計生局審批同意,局紀委對采購行為全程監(jiān)督。

  第二十七條 局直屬單位應(yīng)參照本管理辦法,制定本單位的政府采購管理制度。各單位制定的管理制度報市衛(wèi)生計生局備案。

  第二十八條 本辦法自下發(fā)之日起施行。

業(yè)務(wù)管理制度8

  一.在公司上班期間注意事項

  上下班時間:每天早上8:30上班,17:00下班。市內(nèi)業(yè)務(wù)人員以早上簽到時間為準。

  上班時:

  每天要拜訪30個終端,并對終端內(nèi)的情況進行記錄,并由綜合組人員進行抽查,對抽查不合格的,視為為走訪終端。

  熟記行業(yè)知識、簡單操作方法、市場機會、了解公司與市場基本情況。熟知我司現(xiàn)行的優(yōu)勢優(yōu)勢,并能形成一套有見解的說服客戶的理論。

  上班時嚴守自己的崗位不得擅自離崗。

  因公因私不能上班時實行書面請假制度。

  二.業(yè)務(wù)員工作職責

  認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和部門管理規(guī)定。

  熱愛本職工作,服從公司的工作安排,根據(jù)市場情況制定下期市場操作計劃,確定主攻方向和目標。

  注意自己的言談舉止,以大方得體的儀態(tài),積極熱情的`工作態(tài)度,做好公司內(nèi)相關(guān)銷售工作。

  嚴守公司的各項銷售計劃、行銷策略等商業(yè)機密,不得泄露與他人。

  廣泛搜集信息,掌握市場動態(tài),對有意向的客戶,利用一切可以利用的關(guān)系,創(chuàng)造誠信機會。

  在工作中,搞好團結(jié)協(xié)作關(guān)系,共同完成銷售任務(wù)。

  在業(yè)務(wù)中出現(xiàn)問題,及時向主管和部門經(jīng)理匯報,提出個人建議。

  認真為新老客戶服務(wù),提高終端對公司的美譽度和信譽度。

  完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。

  不得利用業(yè)務(wù)為自己謀私利,不得損害本公司利益換取私利,不得介紹客戶式轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)給他公司謀取私利。

  三.農(nóng)村及周邊業(yè)務(wù)員

 、呸r(nóng)村業(yè)務(wù)員必須用當?shù)毓潭娫捪蚬緢蟮,以示其真實性?/p>

 、茦I(yè)務(wù)員在市場期間,不得關(guān)機,否則每一次關(guān)機罰款50元。

 、寝r(nóng)村走訪的業(yè)務(wù)人員應(yīng)合理安排工作時間,要有工作計劃,走訪終端要有終端的詳細檔案,并分析競爭對手信息,并及時像公司匯報,以便做出下步的市場分析計劃。

業(yè)務(wù)管理制度9

  一、客戶申報及限時保護制度

  1.項目經(jīng)理在著手客戶開發(fā)前必須以書面形式向調(diào)度室報批所要開發(fā)之客戶名單,經(jīng)調(diào)度室核準批復(fù)之客戶該項目經(jīng)理可擁有為期一個月的'開發(fā)保護期。

  2.項目經(jīng)理在客戶開發(fā)期內(nèi)必須全力以赴完成客戶拓展工作,并即使向上級領(lǐng)導(dǎo)書面提交該客戶擴展情況備案,若該客戶在保護期內(nèi)未能成交,上級領(lǐng)導(dǎo)可憑項目經(jīng)理所提供的客戶拓展情況備案向調(diào)度室協(xié)調(diào)延長開發(fā)時間。

  3.未經(jīng)調(diào)度室核準,項目經(jīng)理私自開發(fā)之客戶業(yè)績不納入銷售提成標的,所造成之一切后果由項目經(jīng)理本人承擔。

  二、客戶拜訪流程及制度

  拜訪前24小時內(nèi)向直屬上級書面報備→直屬上級向調(diào)度中心申請→直屬上級

  12小時內(nèi)回復(fù)項目經(jīng)理是否可以拜訪→否→放棄→

  是→按計劃拜訪→填寫洽談記錄表(附客戶名片)提交直屬上級→上級審核簽字報銷差旅費用。

  三、差旅費報銷標準

  1.因公外出車費報銷標準

  本市內(nèi):憑市內(nèi)公交車、地鐵票實報實銷。

  本市郊:憑車票實報實銷。

  市外:憑當日長途汽車票及該市市內(nèi)公交車票實報實銷。

  2.營銷人員如因工作需要在外地留宿,必須提前一天跟直屬上級報備,經(jīng)上級批準同意后方可留宿。

  四、營銷部人員離職處理制度

  試用期內(nèi):營銷部人員如試用期內(nèi)申請離職,必須提前________天以書面形式向直屬上級提出申請,________天內(nèi)辦理離職手續(xù)。

  五、量化考核數(shù)據(jù)報表管理制度

  1.每日定時向團隊隊長報交的量化考核報表(非工作理由過時不報視當日無績效量)

  a.每日晚上_________前報交工作日志

  b.每日_________前報交新客戶資料及每日電話跟進情況說明電子文檔(發(fā)郵件)

  2.每周定時向團隊隊長報交的量化考核報表(非工作理由過時不報視當周無績效量)

  a.每周_________下午_________前報交工作周總結(jié)報告

  b.每周_________上午_________前報交工作周計劃

  3.每月_________日晚上_________前上交當月工作總結(jié)及下月工作計劃。

業(yè)務(wù)管理制度10

  廣告業(yè)務(wù)員管理制度旨在規(guī)范公司廣告銷售團隊的行為準則,提升業(yè)務(wù)效率,確保服務(wù)質(zhì)量,同時激發(fā)團隊潛能,實現(xiàn)業(yè)績目標。該制度涵蓋了以下幾個主要方面:

  1. 崗位職責與工作流程

  2. 業(yè)績指標與考核標準

  3. 客戶關(guān)系管理

  4. 培訓(xùn)與發(fā)展

  5. 行為規(guī)范與職業(yè)道德

  6. 激勵機制與獎勵政策

  內(nèi)容概述:

  1. 崗位職責與工作流程:明確廣告業(yè)務(wù)員的日常任務(wù),包括新客戶開發(fā)、客戶需求分析、廣告提案制作、合同簽訂及后期服務(wù)等環(huán)節(jié),規(guī)定相應(yīng)的工作流程和責任分配。

  2. 業(yè)績指標與考核標準:設(shè)定清晰的業(yè)績目標,如銷售額、新客戶獲取數(shù)量等,并制定相應(yīng)的考核周期和評估標準。

  3. 客戶關(guān)系管理:強調(diào)建立和維護良好的客戶關(guān)系,包括定期溝通、需求跟蹤、問題解決及滿意度調(diào)查等。

  4. 培訓(xùn)與發(fā)展:提供持續(xù)的專業(yè)技能培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展指導(dǎo),以提升業(yè)務(wù)員的.業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。

  5. 行為規(guī)范與職業(yè)道德:強調(diào)誠實守信、尊重客戶、遵守行業(yè)法規(guī),以及公司的行為準則。

  6. 激勵機制與獎勵政策:設(shè)立公正的激勵制度,包括獎金、晉升機會等,以激發(fā)業(yè)務(wù)員的積極性和創(chuàng)新精神。

業(yè)務(wù)管理制度11

  為確保醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計算機應(yīng)用能夠正常、高效、安全地運行,實現(xiàn)系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全和應(yīng)用安全的.目標,特制定《醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計算機信息安全管理制度》。

  一、安全管理機構(gòu)

 。1)平陽縣人事勞動社會保障局負責所有醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)單位計算機信息安全。

 。2)醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)單位計算機安全,溫州市平陽縣平安醫(yī)藥連鎖有限公司自行負責。

  二、人員管理

  (1)應(yīng)定期對系統(tǒng)所有工作人員從政治思想、業(yè)務(wù)水平、工作表現(xiàn)等方面進行考核,盡可能保證這部分人員安全可靠。對不適合接觸信息系統(tǒng)的人員要適時調(diào)離。

 。2)所有工作人員除進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)外,還必須進行相應(yīng)的計算機安全課程培訓(xùn),才能進入系統(tǒng)工作。

 。3)醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計算機專人負責,定期更改系統(tǒng)口令。

  三、計算機安全管理

 。1)除醫(yī)保應(yīng)用相關(guān)程序外,嚴禁隨意安裝其他軟件。重要的數(shù)據(jù)文件必須多份拷貝異盤存放。

 。2)嚴禁利用u盤、移動硬盤、光盤等移動外設(shè),拷貝文件至醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計算機上。

 。3)嚴禁修改、刪除醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計算機上文件。

 。4)醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計算機必須設(shè)置口令,對口令的產(chǎn)生、登記、更換期限實行嚴格管理?诹钭詈迷8位以上。

 。5)嚴禁醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計算機上互聯(lián)網(wǎng)。未經(jīng)批準不得向他人提供查詢或拷貝。

 。6)、醫(yī)保線路為專線專用,任何人員不得通過不正當手段非法進入醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。

業(yè)務(wù)管理制度12

  為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理,結(jié)合單位實際,制定本制度。

  1、采購人員應(yīng)當廉潔自律,嚴守工作紀律,嚴禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。

  2、采購部門所有采購必須按預(yù)算計劃、組織進行采購,確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同,按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。

  3、對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組,特殊性、臨時性急需購買物資需申報調(diào)整預(yù)算,并完善相關(guān)手續(xù)。

  6、對大宗設(shè)備、物資進行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財務(wù)、修建等部門相關(guān)人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機制,加強對各個環(huán)節(jié)的.控制。

  7、對小額的零星采購,按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明,降低采購成本。

  8、分管領(lǐng)導(dǎo)負責審核采購合同、采購價格,監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。

  9、單位領(lǐng)導(dǎo)負責對采購合同付款的審批。

  10、財務(wù)科負責審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)尾?zhí)行付款結(jié)算。

  11、采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。

  12、本制度從二〇xx年十二月起執(zhí)行。

業(yè)務(wù)管理制度13

  第一條 為加強衛(wèi)生系統(tǒng)政府采購工作的管理,提高政府采購工作的效率,根據(jù)《政府采購法》和xx縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》精神(杭財購[20xx]06號),結(jié)合本系統(tǒng)實際,特制定本系統(tǒng)政府采購工作制度。

  第二條 成立政府采購責任機構(gòu)并確定政府采購責任人。根據(jù)衛(wèi)生系統(tǒng)的工作實際,成立以系統(tǒng)紀委書記為組長,各縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位為成員的政府采購工作小組,領(lǐng)導(dǎo)小組負責系統(tǒng)內(nèi)部政府采購事項的審核與監(jiān)督,衛(wèi)生局財務(wù)室工作人員為政府采購責任人,具體負責日常政府采購事項(主要包括:政府采購預(yù)算計劃的編制和報送、采購方式變更以及進口產(chǎn)品等有關(guān)需要進行報批的事項、參與評標、合同簽訂及產(chǎn)品驗收,辦理采購資金支付手續(xù)等具體活動)。

  第三條 采購工作小組的`主要工作職責:

  一制定本系統(tǒng)內(nèi)部政府采購管理制度和工作流程;

  二負責本系統(tǒng)內(nèi)部的政府采購法律、法規(guī)及各項規(guī)章制度的宣傳、貫徹和落實;

  三指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理本系統(tǒng)政府采購活動,協(xié)調(diào)組織實施本單位政府采購項目有采購活動;

  四組織本系統(tǒng)內(nèi)部政府采購業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作。

  第四條 政府采購責任人的主要工作職責

  一負責對政府采購項目質(zhì)疑的答復(fù),協(xié)助投訴處理工作;

  二組織協(xié)調(diào)衛(wèi)生系統(tǒng)政府采購事務(wù);

  三對政府采購工作提出意見和建議;

  四參加業(yè)務(wù)工作培訓(xùn);

  五協(xié)助政府采購監(jiān)管部門開展監(jiān)督檢查工作。

  第五條 政府采購責任機構(gòu)工作人員及政府采購責任人應(yīng)遵守以下工作紀律:

  一在政府采購活動中,自覺遵守政府采購法及其他有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度,做到廉潔奉公、依法辦事;

  二嚴格遵守政府采購工作程序和規(guī)定,做到行為規(guī)范,辦事公正;

  三嚴守政府采購有關(guān)工作紀律,不得擅自對外透露評標、談判等情況;

  四不得從事有損政府采購形象的活動;

  五其他應(yīng)遵循的工作紀律。

  第六條 本工作制度從20xx年10月開始施行。

業(yè)務(wù)管理制度14

  為了建立科學(xué)規(guī)范的中小校園預(yù)算編制制度,確保義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的順利實施,根據(jù)省、市的要求,結(jié)合《會計法》、《預(yù)算法》和《義務(wù)教育法》的相關(guān)規(guī)定,特制定我校預(yù)算編制制度。

  1、校園預(yù)算是指中小校園根據(jù)教育事業(yè)發(fā)展計劃和任務(wù)編制的年度財務(wù)收支計劃,它是中小校園財務(wù)工作開展的基本依據(jù)。包括收入預(yù)算和支出預(yù)算。

  2、校園的預(yù)算編制務(wù)必遵循真實性、完整性、重點性、科學(xué)性、透明性和績效性的原則。

  3、校園編制的預(yù)算,務(wù)必及時立卷規(guī)檔,妥善保管,不得丟失和毀損。

  4、校園應(yīng)當參考上一年度預(yù)算執(zhí)行狀況和本年度收支預(yù)測進行預(yù)算編制。

  5、校園的.預(yù)算務(wù)必按照量入為出、收支平衡的原則編制,不能列赤字,不能預(yù)留硬缺口。

  6、校園預(yù)算收入的編制,應(yīng)當與本單位教育事業(yè)發(fā)展計劃和目標任務(wù)的規(guī)模及要求相適應(yīng),按照規(guī)定務(wù)必列入預(yù)算的收入,不得隱瞞、少列,也不得將上年的非正常收入作為編制預(yù)算收入的依據(jù)。

  7、校園預(yù)算支出的編制,應(yīng)當貫徹厲行節(jié)約、勤儉建校的方針,應(yīng)當統(tǒng)籌兼顧,確保重點,照顧一般,在保證基本支出的前提下,妥善安排好項目支出。

  8、中小校園務(wù)必強化預(yù)算編制的管理,要把預(yù)算編制工作作為財務(wù)管理工作的重要資料抓好落實,精心組織、周密部署,確保教育系統(tǒng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的順利進行。

業(yè)務(wù)管理制度15

  為了加強銷售部業(yè)務(wù)人員的出差管理,提高出差效率,嚴格控制出差費用,特制定本制度。

  一、出差手續(xù)辦理:

  1、填寫“出差申請單”,經(jīng)分管副總核準后,向財務(wù)部借支差旅費;單筆借款不得超過5000元,總借款不得超過2萬元。

  2、出差期間的工作及業(yè)務(wù)安排應(yīng)有具體的出差計劃與總結(jié)報告,每周一將周總結(jié)與計劃發(fā)給各營銷專員。

  3、業(yè)務(wù)人員出差歸來三天內(nèi),到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),所有發(fā)票均為正式發(fā)票(如無正式發(fā)票應(yīng)出具相應(yīng)的`報告由分管副總簽字確認)。財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)“出差申請單”認真審核,核對無誤后簽名,報總經(jīng)理批準報銷,一次性結(jié)清出差預(yù)借款。長期駐外業(yè)務(wù)人員可定期將報銷發(fā)票貼好后寄給營銷專員,由營銷專員代辦報銷手續(xù)。

  4、出差在外員工逢節(jié)假日不視為加班。

  二、差旅費報銷

  1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準單位:元等項目級標準職務(wù)部門經(jīng)理大區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理營銷專員硬臥四等艙100150硬臥三等艙150250火車輪船住宿標準一般地區(qū)特殊地區(qū)2、生活補貼費、市內(nèi)交通費、通訊費每日按50元補助,憑住宿發(fā)票計算實際天數(shù)補貼,不需其他票據(jù)。

  3、出差住宿費和交通費實行限額控制、節(jié)約獎勵的辦法,特殊情況經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方能實報實銷;市內(nèi)交通費和伙食補助費實行包干的辦法,個人不得另報餐費;4、住宿費憑住宿發(fā)票,在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷,超標準的,超出部分自理。長期駐外者租房費用按每月實際房租費用結(jié)算,該城市住宿費用不再另外報銷。

  5、因業(yè)務(wù)需要宴請客戶用餐報銷時需寫明合理事由,部門經(jīng)理和大區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理每人每次就餐標準不得超過70元,業(yè)務(wù)經(jīng)理和營銷專員每人每次就餐標準不得超過50元。如特殊情況需超出就餐標準,事前經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準方可執(zhí)行。

  6、特殊地區(qū)指各省會城市、直轄市、經(jīng)濟特區(qū)(深圳、廈門、海南)。一般地區(qū)指除出之外的地區(qū)。

  三、差旅報銷其他規(guī)定

  1、隨同公司領(lǐng)導(dǎo)出差,乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導(dǎo)分不開的人員,按特殊情況處理。

  2、自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內(nèi)交通費。3、趁出差或調(diào)動工作之便,回家探親辦事的,其中相關(guān)費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內(nèi)交通費。

  4、不符合乘坐飛機條件的人員,因公事緊急乘坐飛機的,應(yīng)事前經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準,否則超出規(guī)定的費用個人自理。

  5、屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀者,其各項開支不受上述規(guī)定限制,陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受住勤及途中補助。

  6、出差天數(shù)的計算,原則為:當天12時以前出發(fā),12時以后返回的按一天計算;當天12時以后出發(fā),12時以前返回的,按半天計算;

  7、實行差旅費報銷制度后,各部門人員出差,原則上要定任務(wù)、定時間、定地點、定人數(shù),實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用,需經(jīng)總經(jīng)理批準,否則,財務(wù)部不報銷。

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