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采購管理制度

時間:2025-10-07 09:12:13 管理制度 我要投稿

采購管理制度

  在我們平凡的日常里,大家逐漸認識到制度的重要性,制度對社會經(jīng)濟、科學技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。那么擬定制度真的很難嗎?下面是小編幫大家整理的采購管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

采購管理制度

采購管理制度1

  政府采購管理制度體系是一項旨在規(guī)范政府購買行為,確保公平、公正、公開原則得以實施的綜合性管理框架。它涵蓋了從采購需求分析、預算編制、供應商選擇、合同簽訂到后期的執(zhí)行監(jiān)督等一系列環(huán)節(jié)。

  內(nèi)容概述:

  1. 采購政策與法規(guī):明確政府采購的'法律依據(jù)和政策導向,規(guī)定采購行為的合法性。

  2. 采購程序:制定詳細的采購流程,包括需求確定、招標公告、投標、評標、合同簽訂等步驟。

  3. 采購組織與職責:定義采購部門的職能劃分,明確各部門在采購過程中的角色和責任。

  4. 供應商管理:包括供應商資質(zhì)審查、評價體系、黑名單制度等,確保供應商的質(zhì)量與誠信。

  5. 預算與資金管理:規(guī)定采購預算的編制、審批和執(zhí)行,以及資金的支付與審計。

  6. 風險管理:識別和控制采購過程中的各類風險,如價格波動、交付延誤等。

  7. 合同管理:規(guī)范合同條款,確保合同的履行,并處理違約情況。

  8. 監(jiān)督與審計:設(shè)立內(nèi)部和外部的監(jiān)督機制,對采購活動進行定期審計。

采購管理制度2

  1.制定詳盡的作業(yè)流程:每個崗位應有明確的'工作指南,包括工作內(nèi)容、步驟和標準,以減少誤解和混亂。

  2.建立監(jiān)督機制:設(shè)置內(nèi)部審計部門,定期檢查作業(yè)執(zhí)行情況,確保制度的有效執(zhí)行。

  3.強化溝通:定期與業(yè)主溝通,收集反饋,及時調(diào)整和完善制度。

  4.提升員工意識:通過培訓強化員工對制度的理解和遵守,培養(yǎng)良好的職業(yè)習慣。

  5.定期評估:每年進行一次全面的制度審查,根據(jù)實際情況進行修訂,保持制度的時效性和適應性。

  物業(yè)作業(yè)管理制度的構(gòu)建和執(zhí)行是一個持續(xù)優(yōu)化的過程,需要全員參與,共同維護,以實現(xiàn)高效、專業(yè)的物業(yè)管理。

采購管理制度3

  連鎖餐飲管理制度是一套旨在確保餐飲連鎖企業(yè)高效運營、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、保障食品安全以及維護品牌形象的綜合管理體系。它涵蓋了人力資源、財務(wù)管理、供應鏈管理、門店運營、市場營銷等多個方面。

  內(nèi)容概述:

  1、人力資源管理:包括員工招聘、培訓、績效評估、薪酬福利、勞動關(guān)系等方面,旨在建立一支專業(yè)、高效的'團隊。

  2、財務(wù)管理:涉及預算編制、成本控制、收入核算、財務(wù)報告以及審計,保證企業(yè)的經(jīng)濟活動合規(guī)透明。

  3、供應鏈管理:涵蓋食材采購、倉儲、物流配送,確保食材的新鮮度和質(zhì)量,同時優(yōu)化庫存和運輸成本。

  4、門店運營:規(guī)定店面形象、服務(wù)質(zhì)量標準、食品安全操作規(guī)程、設(shè)備維護等,以提升顧客滿意度。

  5、市場營銷:包括品牌推廣、促銷活動、客戶關(guān)系管理,以吸引新顧客并保持老顧客的忠誠度。

采購管理制度4

  材料質(zhì)量的保證是整個工程質(zhì)量保證的一個先決條件,因此對材料質(zhì)量的控制是非常重要和關(guān)鍵的。工程材料選用的`優(yōu)劣將直接影響到工程的內(nèi)在質(zhì)量及產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,為確保工程所用材料的質(zhì)量,我們將從材料的采購工作著手。所有的材料供貨都應是合格供應商,因為我們是取得國際質(zhì)量體系認證資格的企業(yè)。

  材料進場后使用前質(zhì)量保證措施

  1)設(shè)備或材料在使用前按設(shè)計要求核對其規(guī)格、材質(zhì)、型號,材料必須有制造廠的合格證明書或質(zhì)保書,材料的運輸、入庫、保管過程中,實施嚴格的控制措施,每道工序均有交接制度。

  2)材料的入庫后實行標化和分類、分規(guī)格堆放及管理,同時防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫檢驗和辦理領(lǐng)用手續(xù)。

  3)材料出庫后,在施工現(xiàn)場妥善保管,存放地點安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標識牌。

  4)材料使用前進行嚴格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。

  5)對不合格材料的控制。一旦發(fā)現(xiàn)材料不能滿足或可能不滿足設(shè)計要求時,應將其與合格材料相隔離,在自檢過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時整改。

采購管理制度5

  廢棄醫(yī)院管理制度是針對已經(jīng)停止運營或因各種原因不再使用的醫(yī)療機構(gòu)所設(shè)立的一套管理規(guī)則,旨在確保這些場所的安全、衛(wèi)生及有效利用。它涵蓋了從設(shè)施維護、環(huán)境保護到人員管理等多個方面。

  內(nèi)容概述:

  1. 設(shè)施管理:包括廢棄建筑物的定期檢查、維修與保養(yǎng),防止結(jié)構(gòu)損壞和安全隱患。

  2. 環(huán)境保護:涉及廢棄物的妥善處理、醫(yī)療廢物的.無害化處置和場地的清潔工作。

  3. 安全防護:設(shè)定警戒線,限制無關(guān)人員進入,確保場地安全。

  4. 資產(chǎn)管理:對剩余設(shè)備、藥品等進行清點、登記,防止資產(chǎn)流失。

  5. 法規(guī)遵守:遵守相關(guān)法律法規(guī),如環(huán)境保護法、公共衛(wèi)生法規(guī)等。

  6. 信息記錄:建立詳細的廢棄醫(yī)院檔案,記錄關(guān)閉原因、處理過程等信息。

  7. 后續(xù)利用規(guī)劃:探討和制定廢棄醫(yī)院的再利用方案,如改造為社區(qū)中心或醫(yī)療歷史博物館。

采購管理制度6

  酒店空調(diào)管理制度的重要性在于:

  1. 提升客戶體驗:舒適的室內(nèi)環(huán)境是酒店吸引和留住客戶的`關(guān)鍵因素之一。

  2. 節(jié)省運營成本:通過合理管理和節(jié)能措施,降低能耗,節(jié)約運營成本。

  3. 延長設(shè)備壽命:定期維護保養(yǎng)可以減少設(shè)備故障,延長使用壽命。

  4. 環(huán)保責任:節(jié)能減排,符合環(huán)保理念,提升企業(yè)社會責任形象。

采購管理制度7

  為了提高公司采購效率,明確崗位職責,有效降底采購成本,滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范物質(zhì)采購流程,加強與各部門間的配合,特制訂本制度。

  一:請購及其規(guī)定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程,請參照公司請購單

  2、請購單的要素:請申購部門、請購的用途、請購物品的品名、請購物品的數(shù)量、請購物品的規(guī)格、請購物品需求時間、申請部門主管簽字同意、采購審核、公司領(lǐng)導批準,請購如有特殊需要填寫在備注一欄。

  3請購單及其提報規(guī)定

 。1)請購單應按照要素填寫完整,清晰,由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門。

 。2)如遇公司生產(chǎn)急需的物資,公司領(lǐng)導不在的情況下,可以電話或者其它形式請示,征得同意后提報采購部門簽字確認手續(xù)后補上。

 。3)請購單的更改和補充應以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部 4.采購流程:

  采購計劃→ 采購申請→ 部門主管簽字→倉儲部(庫存核實庫存)→采購部門審核→公司領(lǐng)導審批→采購部門(按需采購)→ 驗收入庫(收料單或入庫單)→發(fā)票單據(jù)齊全→ 倉儲部(清貨入庫)→采購部門(填寫報賬單據(jù))→ 財務(wù)部審核 →公司領(lǐng)導審批→出納支付

  二、請購單的接收及采購規(guī)定

  1、采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整,清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批。

  2、通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。

  3、對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應及時通知申購部門、接收請購時應遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。

  5、對于請購單所需采購物資,采購人員應按照請購單內(nèi)容合理選擇供應商進行供給。

  6、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理,無法滿足請購部門時間需求的應通知請購部門,并給以明確的期限。

  7、重要項目的采購,在采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

  8、在公司合格供應商范圍內(nèi)采購的物資及產(chǎn)品采購周期不應超過5天,在公司合格供應商采購范圍外采購的物資及產(chǎn)品采購周期不應超過7天

  9、采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應向公司領(lǐng)導說明相關(guān)原因,遇到緊急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。

  三、供應商選擇規(guī)定

  1、采購所選擇的供應商應具有一定資質(zhì)和實力,具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力

  2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析,所報價的綜合條件是否能滿足公司要求。

  3、收到各供應商報價后應向公司領(lǐng)導匯報情況,設(shè)定議價目標或理想中的價格。

  4、重要項目應通過一定的方法對于供應商的實力,資質(zhì)進行驗證和審查,通過進行實地考察,了解供應商的各方面實力。

  5、參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的.進一步談判,經(jīng)過比價,議價匯總匯報公司相關(guān)領(lǐng)導,征得同意后方可簽訂合同。

  四、合同的簽訂及其規(guī)定

  1、合同正文應包含的要素

  合同名稱,合同編號,簽訂地點,采購物品名稱,規(guī)格,數(shù)量,單價,總價及合同(總額 合同總額應含稅,含運達公司的總價,特殊情況應說明),質(zhì)量要求及規(guī)范,要求交貨日期,違約責任和解決糾紛的辦法,雙方公司信息,合同簽訂及其規(guī)定,發(fā)票的提供時間及要求,付款方式,違約責任,合同附件等

  2、合同簽定應由公司領(lǐng)導簽字加蓋合同公章方可生效,原則上合同必須是原件,但特殊合同以傳真或其它形式給供應商后,要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。

  五、付款及合同執(zhí)行

  1、按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款

  2、按照供應商規(guī)定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作

  3、填寫費用報銷單,該單審批簽字完畢后提交財務(wù)部由財務(wù)部安排付款。

  4、已簽訂合同由采購負責人負責跟進,采購負責人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題采購人員應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導。

  5、已簽訂的合同在執(zhí)行期間應及時掌握合作單位對合同義務(wù)和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時履行。

  6、合同在履行期間應按照約定嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。

  六、驗貨與入庫

  1、對供應商已經(jīng)提供的物資采購人員應及時通知相關(guān)部門進行驗收

  2、對于生產(chǎn)輔助物資驗收標準參照公司相關(guān)規(guī)定和請購部門對請購物資要求執(zhí)行

  3、對于生產(chǎn)材料的驗收有質(zhì)檢部在第一時間進行質(zhì)檢與驗收。

  4、公司所有的生產(chǎn)材料,入庫前均應通知質(zhì)量部門檢驗,生產(chǎn)輔助材料由安全環(huán)保設(shè)備部檢驗,合格后由倉庫清點入庫

  5、所采購物資在運達公司后采購部應及時通知請購部門及時按排卸貨與搬運

  七、采購人員行為準則

  1、廉潔自律,嚴守工作紀律及保密條例。

  2、不發(fā)表影響公司的言論,信息和意見。

  3、不準參加有可能影響采購工作的宴請、娛樂和其他非正常活動

  4、不接受供應商任何形式的禮金、禮品或返利;

  5、嚴格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事;

  6、能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品;

  7、嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質(zhì)量;建立完善的采購產(chǎn)品價格信息檔案。

  8、認真分析采購工作,改進流程、規(guī)范和采購標準,提出有助改進公司和供應商服務(wù)水平的建議。

  9、做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作;

  10、在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本;

  11、采購日常檔案管理要求 采購員對于供應商的管理,要求建立存檔文檔表格和電子表格,存檔文件包含《供應商名錄及相關(guān)資料》、《詢價記錄》、《采購記錄》等資料文檔,進行統(tǒng)一備份存檔管理

采購管理制度8

  為了提高學校有限公用經(jīng)費的使用效率,更好地服務(wù)于教育教學,按照有關(guān)財政、采購、審計、法規(guī)及政策,結(jié)合我校實際,特制定本制度。

  一、物資采購計劃制度

  1.學校采購工作在學校黨支部、行政的領(lǐng)導下,由總務(wù)處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務(wù),保證學校教育教學需求。

  2.如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》,送交總務(wù)處匯總、做出預算報校長審批,校長簽署后執(zhí)行。

  3.由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞,有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。

  4.凡采購物資需科室負責人批準,主管領(lǐng)導審核,校長審批方能執(zhí)行。一、目的:

  為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

  三、職責權(quán)限

  1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

  2、副總、財務(wù)總監(jiān)負責采購管理制度的審核;

  3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資),非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

  四、采購原則

  1、詢價比價原則

  物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

  2、一致性原則:

  采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

  3、低價搜索原則:

  采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則:

  (1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

  (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

  (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  (4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

  (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標采購原則:

  凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

  6、審計監(jiān)督原則:

  采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

  五、采購流程

  1、采購申請:

  物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標的.,須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程,由各相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

  2、詢價比價議價:

  (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。 (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

  (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

  3、樣品提供和確認:

  (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。

  (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  4、供應商選擇:

  (1)具有合法經(jīng)營主體者。

  (2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。 (3)信譽良好者。 (4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。 5、合同簽定:

  (1)供應商經(jīng)送樣審查合格后,由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

  (2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。 6、進度跟催

  (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

  (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

  5、驗收入庫:

  采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知人力資源與后勤部,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

  6、對帳付款:

  采購物品(物資)辦理入庫后,由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

  六、考核:

  凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。

  7.總務(wù)處負責人及時組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

  二、物資采購制度

  1.各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

  2.專業(yè)性較強的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。

  3.總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

  4.財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

  三、物資采購要求

  1.采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定,根據(jù)采購清單要求選擇供應商。

  2.所有采購均需二人或二人以上進行。

  3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。

  四、物資采購票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。

  1. 1000元以內(nèi),可以現(xiàn)金支付。

  2.采購物資在1000元以上,實行轉(zhuǎn)賬支付。

采購管理制度9

  某集團管理制度旨在規(guī)范企業(yè)運營,提升管理效率,確保公司目標的實現(xiàn)。這一制度涵蓋了人力資源、財務(wù)管理、市場營銷、生產(chǎn)運營、供應鏈管理等多個方面。

  內(nèi)容概述:

  1.人力資源管理:包括招聘流程、員工培訓、績效評估、薪酬福利、勞動關(guān)系等。

  2.財務(wù)管理:涉及預算編制、成本控制、財務(wù)報告、審計監(jiān)督等環(huán)節(jié)。

  3.市場營銷管理:涵蓋市場調(diào)研、產(chǎn)品定位、定價策略、促銷活動及銷售管理。

  4.生產(chǎn)運營:包括生產(chǎn)計劃、質(zhì)量控制、設(shè)備維護、安全生產(chǎn)和環(huán)保責任。

  5.供應鏈管理:涉及采購策略、庫存管理、物流配送和供應商關(guān)系維護。

采購管理制度10

  為了確保楊浦高級中學學生校服質(zhì)量安全,保障廣大學生的切身利益,現(xiàn)就加強本校學生校服管理制定如下制度:

  一、規(guī)范校服采購管理

  1、充分發(fā)揮家長委員會的作用,與家長委員會共同商定本校學生是否穿著校服;學校選擇質(zhì)量保障體系健全、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、社會信譽好的企業(yè)采購校服。

  2、學校與校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂本市統(tǒng)一的校服采購合同,及時將校服采購情況與家長委員會溝通,并在學校公示欄或者網(wǎng)站公示校服采購情況,自覺接受家長的監(jiān)督。同時,將校服采購合同向區(qū)縣教育部門備案。校服采購合同格式文本由市教委會同市工商局制定的版本。

  3、學校選擇的校服生產(chǎn)企業(yè)憑校服采購合同,主動向各區(qū)縣質(zhì)量技監(jiān)部門申報。質(zhì)量技監(jiān)部門應當加強對校服生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量監(jiān)督。

  二、完善校服價格管理

  根據(jù)市教委會同市物價局、市財政局按照國家有關(guān)規(guī)定,制定并公布學校校服的價格。具體價格由學校在充分聽取家長委員會意見后與校服生產(chǎn)企業(yè)合同約定,并按照學生自愿和非營利原則據(jù)實收取,不得加收其他任何費用。

  三、建立校服雙重送檢制度

  1、校服生產(chǎn)企業(yè)應當在每批次校服出廠前,按照國家標準要求,將一定數(shù)量校服送法定檢驗機構(gòu)進行檢驗。送達學校的校服,其質(zhì)量標識應當完整齊全,并有法定檢驗機構(gòu)出具的本批次產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格報告。學校在接收校服時,認真進行檢查驗收,查看產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告和質(zhì)量標識。

  2、學校應當主動將校服抽樣送檢,檢驗合格后,發(fā)放給學生使用。

  四、建立問題校服退賠和懲處機制

  1、一旦發(fā)現(xiàn)采購的校服有質(zhì)量問題,學校應當立即與校服生產(chǎn)企業(yè)進行交涉,依照校服采購合同約定,要求校服生產(chǎn)企業(yè)辦理退賠等事宜,并向上級教育部門匯報。同時,向質(zhì)量技監(jiān)部門舉報。

  2、學校工作人員在校服采購過程中,存在違反采購程序、收取回扣等違法違規(guī)行為的,由學校行政處理。

  3、校服生產(chǎn)企業(yè)如使用劣質(zhì)原料生產(chǎn)校服,或者銷售質(zhì)量不合格校服的,由質(zhì)量技監(jiān)部門或工商部門依法查處,情節(jié)嚴重的,吊銷營業(yè)執(zhí)照;涉嫌構(gòu)成犯罪的,依法移送公安機關(guān)處理。

  最新學校校服采購管理制度5

  優(yōu)質(zhì)、合體、美觀、舒適的校服是培育校園文化的重要載體,是培養(yǎng)團隊意識、傳播平等精神的有益嘗試。依據(jù)《教育部工商總局質(zhì)檢總局國家標準委關(guān)于進一步加強中小學生校服管理工作的意見》文件精神為指導,對我區(qū)中小學校服管理工作具體操作制定如下細則。

  學校層面

  1、訂購校服是學生的`自愿行為,學校不得以任何理由和任何方式要求學生必須訂購,對沒有訂購校服的學生不得加以歧視和諷刺。

  2、學校應在深入論證和與家長委員會充分溝通的基礎(chǔ)上確定是否采購校服,采購權(quán)在家委會,學校受家委會委托負責具體采購、采購工作。

  3、征訂和采購等各環(huán)節(jié)相應材料要全部存檔備查,各種信息披露必須公開透明,并及時作出公示,如家委會會議商討記錄、采購合同、生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)資質(zhì)文本、檢測報告等等。

  4、“明標識”、“雙送檢”制度是校服管理的核心工作,學校必須以對每個學生高度負責的態(tài)度嚴把安全質(zhì)量關(guān),不得有絲毫懈怠。

  5、每批次校服進校,學校必須認真驗收,只有在獲取了廠家提供的由法定檢驗機構(gòu)出具的本批次產(chǎn)品成衣(非布料)質(zhì)量檢驗合格報告和具備成衣合格標識后方可接收,并及時抽樣送上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院,完成學校第二次送檢工作。在未獲取檢驗合格報告之前,任何人都不得擅自下發(fā)校服于學生。此為校服管理工作的高壓線,學校不得以任何理由不進行二次送檢,也不得委托供應商代理送檢。

  5、以《上海市校服采購合同》(20xx版))為范本,規(guī)范合同簽署,對合同內(nèi)容和條文原則上不得作隨意刪減和添加,未盡事宜可續(xù)簽補充協(xié)議。同時也要求學校網(wǎng)上下載合同版本,把握簽署主動權(quán)。

  6、學校應合理安排校服征訂各環(huán)節(jié)啟動時間,把控時間節(jié)點,對年度內(nèi)所需訂購的各類校服做到心中有數(shù),統(tǒng)籌規(guī)劃。每批次校服到校的確切時間必須在合同文本中有清晰表述以保障學生的切身利益。

  7、校服采購合同一年一簽,以利于學校對生產(chǎn)企業(yè)有較為全面審視,決定下年度是否繼續(xù)合作。自此細則頒布之日起,必須杜絕一簽多年現(xiàn)象的發(fā)生。

  8、學校應設(shè)立學生校服專管員,作為一項常規(guī)工作,各校應及時將采購合同與檢驗報告向主管教育行政部門備案。

  9、積極配合上級主管部門妥善處理學生家長的投訴信訪和問題反映,主動聯(lián)系,誠懇反饋,確保給家長滿意答復,力求問題圓滿解決。對于生產(chǎn)企業(yè)違約誤時和產(chǎn)品存在質(zhì)量問題的,學校應及時與其進行交涉,并做好退回、更換、賠償?shù)仁乱恕?/p>

  10、因違反操作規(guī)范而造成不良影響和后果的,將問責相關(guān)責任人并作通報。涉嫌構(gòu)成犯罪的,依法移送司法機關(guān)處理。

  主管部門層面

  1、教育局安全管理中心為校服管理工作主管部門,成立領(lǐng)導小組,設(shè)專人具體負責區(qū)內(nèi)中小學校服監(jiān)管工作。

  2、建立一校一檔,完善校服管理工作備案制度,每月向市教委上報有關(guān)報表,及時完成上海市校服管理平臺上的問題校服處置匯報,保持與上級主管部門良好的信息溝通。

  3、通過座談、走訪學校、聯(lián)系家長、現(xiàn)場考察企業(yè)等方式,了解校服生產(chǎn)、銷售、監(jiān)管、使用等情況。

  4、處理學生家長信訪投訴事件,解釋相關(guān)文件和政策精神,督促學校制定具體解決方案,妥善處置,避免造成不良社會影響。

  5、建立回訪制度,了解投訴事件處理結(jié)果和落實情況,幫助和指導學校進一步完善校服管理工作的操作流程和規(guī)范。

  6、建立與市場監(jiān)管部門的溝通機制,加強對校服供貨企業(yè)的日常監(jiān)督檢查,督促企業(yè)落實產(chǎn)品質(zhì)量主體責任。

  7、牽頭學校和質(zhì)監(jiān)部門做好每學年度末一次“守信用講誠信重服務(wù)生產(chǎn)企業(yè)”評選工作,評選結(jié)果作網(wǎng)上公示,以供學校和學生家委會參考采購。

  8、會同學校和質(zhì)監(jiān)部門做好兩學年度一次面向全社會的“美麗校服添風采”優(yōu)秀校服展和評選工作,評選結(jié)果作網(wǎng)上發(fā)布,以供學校和學生家委會參考采購。(以上兩次評選的具體辦法和細則另行制定)

  供貨企業(yè)層面

  1、供貨企業(yè)應嚴格執(zhí)行國家相關(guān)標準要求組織生產(chǎn)。在與采購學校簽訂的合同“執(zhí)行現(xiàn)行國家標準”一欄中必須寫明:GB18401《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》、GB31701《嬰幼兒及兒童紡織產(chǎn)品安全技術(shù)規(guī)范》、GB/T31888—20xx《中小學生校服》等國家標準。其中GB/T31888—20xx《中小學生校服》是第一個專門針對中小學生校服的綜合性國家標準,所有校服生產(chǎn)企業(yè)都要遵守。

  2、與采購學校的合同一年一簽,不得以幾年之內(nèi)不調(diào)價等理由誤導學校一簽多年。自此細則頒布之日起,一簽多年的采購合同主管部門將不予認可。

  3、嚴格遵守合同約定,確保供貨及時。因誤時而造成的退回、賠償?shù)葥p失自負。

  4、確保每批次每套校服標識清晰完備,法定機構(gòu)出具的檢驗報告每項指標合格通過。無標識、無檢驗報告的一律被視為問題校服學校將作拒收處理。

  5、配合學校進一步加強和完善售后服務(wù),對于學生試穿不合身等情況,盡力做好更換服務(wù)。

  6主動配合教育行政主管部門做好學生家長投訴信訪事件處置工作。因安全質(zhì)量問題而造成較大社會反響的,主管部門將責令校方終止合同執(zhí)行,必要時提起司法訴訟。

采購管理制度11

  一、采購程序

  1、各部門需要零星物品購置時,應由該部門組長填寫申購單

  二、采購原則。

  4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期申購。

  三、供貨商進場程序

  1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責,辦公室經(jīng)理、財務(wù)會計協(xié)助;

  2、供貨商進場首先與辦公室經(jīng)理接洽,辦公室經(jīng)理在財務(wù)會計的協(xié)助下(財務(wù)會計全程參與),談妥相關(guān)合同細節(jié)(以酒店合同范本為標準合同格式),經(jīng)總經(jīng)理審查批準后,由總經(jīng)理出面代表酒店與供貨商簽定合作協(xié)議。

  3、辦公室經(jīng)理以書面形式通知財務(wù)會計、庫管及相關(guān)使用部門負責人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財務(wù)部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>

  四、供貨商處罰程序

  1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款(送貨不及時、原材料質(zhì)量問題、拒絕送貨、配合工作不到),由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)會計、庫管告知總經(jīng)理;

  2、辦公室了解事情原委后,由辦公室經(jīng)理作出處罰決定,開出罰單;

  3、辦公室所開罰單交總經(jīng)理審批;

  4、辦公室將對供貨商的罰單交財務(wù)部執(zhí)行,財務(wù)部在結(jié)算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。

  五、供貨定價制度

  (一)原材料市場價格調(diào)查

  1、酒店每月組織供貨市場調(diào)查不得少于兩次,且應填寫市場價格調(diào)查表,寫明市調(diào)時間及地點,各參加人員在市調(diào)表上簽字。財務(wù)會負責調(diào)價表格打印、價格記錄工作并負責調(diào)價表保管。

  2、市場調(diào)查由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)會計組成,具體由財務(wù)會計召集。

  3、市場調(diào)查時間定于每月 日、 日,如恰逢周末,應作適當順延。

  (二)定價程序

  1、每次市場價格調(diào)查后,應及時制定當期的供貨商品執(zhí)行價格,先由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)會計、采購主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會審批。董事會審批后將執(zhí)行價格以書面形式交財務(wù)部執(zhí)行。

  2、原材料采購定價標準處在批發(fā)價和零售價之間(即高于批發(fā)價低于零售價)。

  3、價格調(diào)整:

  因市場變化情況特殊,供貨商提出價格調(diào)整要求,首先由供貨商報辦公室經(jīng)理,辦公室經(jīng)理了解相關(guān)市場情況后與財務(wù)會計商量定出調(diào)價草案,再報總經(jīng)理審批。

  (三)供貨商的更換與續(xù)用

  在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,且經(jīng)溝通后無效,由辦公室經(jīng)理、財務(wù)會計組成審查小組,集體討論決定是否更換、續(xù)用,然后報總經(jīng)理最后裁奪。

  六、貨款的`支付

  1、貨款的支付應盡量不通過采購,若因特殊情況必須經(jīng)過采購時,須由采購填寫借款單,并由總經(jīng)理批準后方可借款,借款后應在3(次)日內(nèi)報銷沖帳;

  2、供貨商的貨款支付,由財務(wù)會計向總經(jīng)理報付款計劃,并在付款前填寫《請款單》經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,方可付款;

  3、對方因特殊原因,未及時付款的供貨商,由財務(wù)部會計負責進行協(xié)調(diào),必要時由辦公室經(jīng)理協(xié)助。如經(jīng)財務(wù)會計、辦公室經(jīng)理協(xié)調(diào)未果報總經(jīng)理處理。

采購管理制度12

  為了提高學校經(jīng)費的使用效率,更好地服務(wù)于教育教學,按照有關(guān)財政、采購、審計、法規(guī)及政策,結(jié)合我校實際,特制定本制度。

  一、物資采購計劃制度

  1、學校采購工作在學校黨總部、行政的領(lǐng)導下,由總務(wù)處具體實施。努力完成學校下達的.物資采購任務(wù),保證學校教育教學需求。

  2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》,送交總務(wù)處匯總、做出預算報校長審批,校長簽署后執(zhí)行。

  3、由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞,有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。

  4、凡采購物資需科室負責人批準,主管領(lǐng)導審核,校長審批方能執(zhí)行。

  5、總務(wù)處負責人及時組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

  二、物資采購制度

  1、各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

  2、專業(yè)性較強的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。

  3、總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

  4、財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

  三、物資采購要求

  1、采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定,根據(jù)采購清單要求選擇供應商。

  2、所有采購均需二人或二人以上進行。

  3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

  四、物資采購票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。

  1、非定點物資,可以現(xiàn)金支付。

  2、定點物資,實行轉(zhuǎn)賬或統(tǒng)一支付。

采購管理制度13

  材料采購管理制度是企業(yè)運營的重要組成部分,旨在規(guī)范采購流程,保證供應鏈穩(wěn)定,降低運營成本,提升效率。它涵蓋了從需求預測、供應商選擇、合同簽訂到貨物驗收等一系列環(huán)節(jié)。

  內(nèi)容概述:

  1.需求管理:明確各部門的'材料需求,制定合理的采購計劃。

  2.供應商管理:評估、選擇和維護供應商關(guān)系,確保質(zhì)量和服務(wù)的可靠性。

  3.采購策略:確定采購方式(如招標、詢價、直接購買等),設(shè)定價格和數(shù)量標準。

  4.合同管理:規(guī)范合同條款,確保雙方權(quán)益,預防法律風險。

  5.驗收與入庫:制定嚴格的驗收標準,確保材料質(zhì)量,并及時入庫。

  6.庫存控制:平衡庫存量,防止積壓或短缺,優(yōu)化資金周轉(zhuǎn)。

  7.采購績效評估:定期評估采購活動的效果,持續(xù)改進流程。

采購管理制度14

  1、藥庫管理人員負責全院藥品的采購供應工作,根據(jù)本院業(yè)務(wù)性質(zhì)、工作范圍、醫(yī)療需要,按時編制藥品采購計劃交科主任審查,院長批準后執(zhí)行。藥品的庫存量,在供銷正常情況下一般為二至四個月,特殊情況可適當增減。

  2、采購人員應自覺遵守財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,謙潔自律,把好藥品質(zhì)量關(guān),不準采購假劣藥品和非藥品,堅持按主渠道進藥品。

  3、按“藥品管理法”規(guī)定進行藥品采購,認真執(zhí)行藥品采購計劃,積極組織貨源,保證藥品供應,要搞好經(jīng)濟管理,保證資金合理流動避免藥品積壓和浪費。

  4、若遇急癥或特殊情況用藥,應立即外出采購,以供病人急需。

  5、藥品采購人員應嚴格執(zhí)行濟南市衛(wèi)生信息中心藥品網(wǎng)上集中采購的規(guī)定,對于臨床需要,未在招標范圍內(nèi)的品種,需將計劃報請濟南市醫(yī)療機構(gòu)藥品集中招標辦公室采購。對臨床更換廠家、產(chǎn)地的品種,及時請示藥學部主任,批準后執(zhí)行。

  6、及時向科(部)內(nèi)提供療效好、價格低的新藥信息。

  7、購進、調(diào)進和退庫的藥品,由采購人員按照原始發(fā)票,會同藥庫管理人員對品名、規(guī)格、數(shù)量、批準文號、生產(chǎn)批號、有效期限外觀質(zhì)量、包裝情況、產(chǎn)地金額等項,進行檢收核對無誤后,采購保管或驗收人在進貨單上簽字后方可入庫。

  8、入庫單由藥庫管理人員,填寫一式三聯(lián),第一聯(lián)留存、備查,第二聯(lián)記帳憑證,第三聯(lián),隨原始單據(jù)交財務(wù)部門力理報銷。

  供貨廠商、供貨人員資質(zhì)文件備案制度:

  1、選擇的供貨商、供貨廠家應該是在國內(nèi)外有一定知名度的藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品經(jīng)營企業(yè)。

  2、供貨的`藥品生產(chǎn)企業(yè)要提供《藥品生產(chǎn)許可證》、GMP證書、工商注冊證書等文件的加蓋公章的復印件。

  3、供貨的藥品經(jīng)營企業(yè)要提供《藥品經(jīng)營許可證》、GSP證書、工商注冊證書等文件的加蓋公章的復印件。

  4、藥品營銷員要提供身份證復印件,提供藥品生產(chǎn)企業(yè)或藥品經(jīng)營企業(yè)開具的藥品營銷委托書。

  5、以上各種資質(zhì)證明文件,要經(jīng)過科主任審閱,長期存檔。

采購管理制度15

  第一條 為節(jié)約行政成本,不斷規(guī)范全局辦公電腦及耗材的購買和使用,以購、管、用“三分離”為原則制定以下制度。

  第二條 電腦設(shè)備及耗材的采購原則上采用招標集中采購和應急詢價采購方式進行,以招標集中采購為主。

  第三條 局成立招標集中采購小組(以下簡稱采購小組),牽頭單位為辦公室,成員單位為紀檢監(jiān)察室、財務(wù)科、信息中心、工會。

  第四條 組織招標由采購小組事先確定邀標單位,邀標單位不得少于5家。

  第五條 信息中心根據(jù)庫存和需求狀況編制招標采購計劃,報分管領(lǐng)導審批。

  第六條 招標須按批準的采購計劃發(fā)標,耗材招標每半年組織一次。招標時可隨機指定或抽定除采購小組成員單位以外的一名科室負責人或成員參加,提高透明度。

  第七條 采購小組按照招標確定的中標單位和價格組織采購,一次性到位。

  第八條 遇有未列入集中采購計劃但需采購的情形,按以下程序操作:首先由使用部門向信息中心提出,信息中心確認后向辦公室提交所需清單,辦公室根據(jù)申請?zhí)嵴埛止茴I(lǐng)導審批后由采購小組進行采購。

  第九條 電腦及耗材的'保管、發(fā)放部門為辦公室。入庫由辦公室指定人員驗收入庫,信息中心指派一人參與驗收并簽字。如發(fā)現(xiàn)中標單位所發(fā)標的與中標合同不符,應當采取拒收措施。

  第十條 財務(wù)部門憑借完整的招標合同、采購計劃、驗收入庫單核報付款。

  第十一條 使用部門需領(lǐng)取電腦設(shè)備和耗材時,由使用部門填寫制式申請單,送信息中心確認并簽字后,到辦公室領(lǐng)取。領(lǐng)用的物品除紙張、墨粉、色帶外,其他可修復物品或有形已耗品需實行以舊換新,登記入庫。

  第十二條 信息中心負責全局電腦設(shè)備及耗材的換裝維護工作,確保及時到位。

  第十三條 每年的12月下旬,辦公室牽頭,局采購小組對庫存新舊物資進行盤點,帳物相符后,廢舊物品列清單報分管局長批準后進行處置。

  第十四條 該制度從發(fā)文之日起試行。

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