醫(yī)院物資管理制度大全15篇
在現在的社會生活中,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準則和依據。到底應如何擬定制度呢?以下是小編收集整理的醫(yī)院物資管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

醫(yī)院物資管理制度1
一、到庫房領取各種物資一律憑總務科簽發(fā)的“領物單”。無“領物單”,一律不受理。
二、器具、器皿按標準配備后一般不能增加。因報損減少的.,經總務科長批準,方可補發(fā)。
三、領取相對固定的物品,如臉盆,暖瓶、隔離衣、各種工具等,交舊發(fā)新。
四、庫房應堅持物資下送制度。
五、科室領用的物品質量、規(guī)格不合格者,可在當天內到庫房退換。
醫(yī)院物資管理制度2
為規(guī)范公司的物資管理,加強對其出入庫的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計,結合我公司的實際情況,特對物資出入庫實行如下制度:
一、物資入庫管理
1、新購物資必須當天入庫。
2、對于初次入庫物資,保管員憑隨貨清單清點入庫其數量、規(guī)格型號等項目;對于領用歸還物資,保管員檢查物資是否原物以及是否被損壞。
3、采購員填寫物資入庫單,保管員核對所填信息無誤后,簽名確認;領用歸還物資也需填寫物資入庫單,若物資被正常損耗,在備注中說明,若物資被損壞,領用人賠償,若物資被損壞而入庫的,保管員賠償。
4、保管員填寫物資使用管理信息表。
5、物資入庫。
6、保管員應定期進行各類物資的`分類整理;做好防火、防盜、防潮、防曬、防凍、防鼠工作。
※物資入庫業(yè)務流程圖見附件1
二、物資出庫管理
1、領用人填寫物資出庫單;
2、領用人的部門主管在物資出庫單上簽字確認;
3、領用人檢查物資是否完好,若物資沒有問題,簽字確認,若物資被正常損耗,應在備注中說明,若物資被損壞,領用人可以拒絕領取該物資。
4、保管員填寫物資使用管理信息表。
5、物資出庫。
※物資出庫業(yè)務流程圖見附件23、
附則
1、本制度由總經理辦公室負責解釋;
2、本制度自發(fā)布之日起生效。
附件1采購人/退還人
保管員
物資檢查
入庫單
物資使用管理信息表
物資入庫
物資入庫業(yè)務流程圖
附件2部門
負責人
領用人
物資檢查
出庫單
保管員
物資使用管理信息表
物資出庫
物資出庫業(yè)務流程圖
地址:貴陽市云巖區(qū)北京路62號新聞圖片社4樓
電話:xxx 網址:xxx
貴陽梓銘會展策劃有限公司
醫(yī)院物資管理制度3
第一章、總則
第一條、為了規(guī)范我院物資采購管理工作,提高采購資金的使用效益,完善物資設備采購管理監(jiān)督機制,保證物資設備采購管理工作規(guī)范、高效、廉潔運行,根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》及有關法規(guī),特制定本制度。
第二條、本制度所指物資設備是指采購資金在1-10萬元之間,包括后勤服務、醫(yī)療耗材設備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的物資設備。
第三條、采購活動必須遵守(循)國家相關法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。各參與部門都要廉潔自律,各盡其職,主動配合,協(xié)調支持,努力提高工作效能。
第四條、參與采購活動的工作人員要以主人翁精神為出發(fā)點,力求節(jié)約,反對浪費,廉潔、高效履行職責。
第五條、各項采購工作均要遵循“公開、公平、公正”和“集體采購、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,選定符合使用要求、性價比較高的物資設備。
第六條、采購工作程序應注意積極引進市場競爭機制。一般情況下至少應引入三家以上供應商參與競爭。本著“誠實守信、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。
第二章、采購組織機構的設立及職責
第七條、采購組織機構
成立桐梓縣人民醫(yī)院物資設備采購工作領導小組。該小組為醫(yī)院采購工作的決策機構,組長由院長擔任,副組長由分管副院長和黨支部書記擔任。成員由后勤科、設備科、信息科、審計科、財務科、價格科、院辦公室以及物資設備使用科室等人員隨機抽取組成。其主要職責是:
1、制定并審議各類物資設備采購招標規(guī)章制度和有關招標文件。
2、協(xié)調、指導全院招標工作。
3、受理招標工作的投訴。
醫(yī)院物資設備采購工作領導小組下設辦公室,辦公室分別設在后勤科、設備科、信息科,負責相關的招投標工作的日常組織協(xié)調工作,其具體工作內容是:
1、執(zhí)行領導小組的決議,向領導小組報告工作的進展情況。
2、后勤科主要負責后勤服務、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種的采購;設備科主要負責醫(yī)療耗材設備等的采購;信息科主要負責電腦打印機耗材、信息設備、信息軟件等的采購。
3、代表醫(yī)院與有關招標代理機構或行政監(jiān)督部門進行工作聯系。
4、組織管理招標活動。組織擬定招標文件商務內容及委托編制標底;匯報考察、發(fā)標、答疑、截標等事項;整理招標會議紀要和保管招標、投標文件資料及歸檔;負責發(fā)放中標通知書。
5、辦理領導小組授權的其它有關招標事務。
辦公室下設采購組織機構,采購組織機構包括采購工作小組。采購工作小組是在采購工作環(huán)節(jié)中成立的臨時性工作班子。采購組織機構各小組分工協(xié)作,各負其責,密切配合開展各項采購工作。
第八條、各相關(成員)部門的職責
采購組織機構成員主要負責物資設備采購管理、招投標管理、資金管理、監(jiān)督、審計和物資設備使用等。
各部門的主要職責如下:
1、后勤科、設備科、信息科:擔任牽頭單位,履行領導小組辦公室職責。
2、審計科、價格科:協(xié)同牽頭單位,參與擬訂采購工作方案;監(jiān)督采購(按照相關政策法規(guī))和醫(yī)院相關制度正確履行工作程序及職責;根據需要參與相關驗收工作;監(jiān)督檢查合同履行情況。
3、使用科室:對標的物的使用功能和產品質量性能負責;有權向業(yè)務主管部門對標的物的品種、規(guī)格、材質、參考型號及使用功能和產品使用性能提出建議;主持或參與相關驗收工作。
4、財務科:負責財政年度采購項目及資金的計劃和管理;對醫(yī)院確定購置物資設備的計劃項目,要合理安排好資金,落實采購項目的經費到賬,對采購活動的計劃資金使用負責;參與合同付款條款擬定。
5、審計科:全程監(jiān)督物資設備采購活動;參與相關驗收工作。
6、工會:及時反映協(xié)調群眾意見和建議;對采購工作程序及運作情況進行監(jiān)督、建議或質疑。
7、其他部門:參與相關的采購招標工作,對采購工作小組決議承擔相應責任。
第九條、采購工作小組的設立
依據采購設備的內容和性質,采購工作小組由醫(yī)院相關部門和科室臨時組建,實行組長協(xié)調下的部門代表分工負責制,在醫(yī)院物資設備采購工作領導小組領導下開展工作。采購小組成員組成應保證形成廉潔、高效的工作機制,保證采購任務如期完成。
醫(yī)院采購工作小組具體包括:詢價談判、考察及評標。人員組成由醫(yī)院物資設備采購工作領導小組辦公室提出建議名單,報請醫(yī)院分管物資采購的院領導同意后確定。采購工作小組人員數量根據采購任務的具體情況確定,一般為三人以上單數(含三人)。
1、詢價談判采購:符合招標采購的嚴格按照有關規(guī)定執(zhí)行,不具備招標條件的應設立詢價談判采購工作小組,以競爭性談判、詢價的方式進行。
2、考察:采購工作小組可根據工作需要組建考察組?疾旖M對采購工作小組負責,職能是負責考察、并提交考察報告。
3、評標:對于招標采購活動,可根據需要在采購工作小組人員基礎上擴充設立評標組,評標組的職能是參加評標并向采購工作領導小組提交招標結果。
第十條、參與采購活動的小組成員都有權利和責任對包括質量、價格在內的各項采購事宜行使質疑權、建議權和表決權,并承擔相應責任。
第十一條、使用科室對標的物的技術品質和技術性能的評審結果負責,參與相關的驗收工作。
第十二條、采購工作小組和使用科室評標、談判等議事規(guī)則
1、以滿足設計和使用要求為前提,依據審定的計劃資金額度控制標的.質量等級,力求節(jié)約。
2、投標報價口徑一致,質量、價格、服務并重,同等產品比質量、同等質量比價格、同等價格比服務,綜合評議比較。
3、在質量、服務保證的前提下,貫徹“合理低價中標”原則。在采購價不低于成本價的情況下,優(yōu)先考慮有信譽的簽約客戶。
4、小組應在充分考慮使用科室意見的基礎上,按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。小組決議會簽完成認定有效。
第三章、采購活動的運作方式
第十三條、物資采購活動按照競爭性談判、單一來源采購、詢價、政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式選定供應商。
第十四條、醫(yī)院后勤服務、醫(yī)療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的各類物資設備的有關業(yè)務部門,應結合本部門職能特點協(xié)助醫(yī)院物資設備采購工作領導小組辦公室,建立常用物資設備“采購資源信息庫”。
采購資源信息庫除準確反映供應商資質信譽情況外,還應從可供商品和已供商品兩方面反映各種供應商的商品品種、規(guī)格型號、性能特點、價格狀況等情況。一般情況下,采購資源信息庫中同種類商品至少應保證有兩家以上資質較高、信譽狀況良好的潛在供應商。采購資源信息庫應實行滾動優(yōu)選,動態(tài)管理。
第十五條、對于涉及國家安全、國家秘密的物資設備,要按照國家有關要求,會同醫(yī)院有關部門制定保密項目采購的具體標準、范圍和工作要求,防止借采購項目保密而逃避或簡化采購方式的行為。
第四章、采購工作程序
第十六條、物資設備的采購工作程序指從采購工作立項起到物資設備驗收歸檔止的工作程序,主要包括立項、邀請供應商、談判、確定供應商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實施、物資設備驗收、資料歸檔等環(huán)節(jié)。
第十七條、物資設備采購立項
物資設備使用單位應根據實際需要,在對市場狀況充分調查了解的基礎上,填報《物資采購申請表》,報醫(yī)院物資設備采購相關科室。
物資采購申請表通常應包括的基本內容:申請的理由、物品品種、質量標準、規(guī)格型號、需求數量、預算價格依據、預算金額等。
第十八條、邀請供應商
采購計劃確定后,醫(yī)院物資設備采購相關科室應采取適當方式發(fā)布需求信息,吸收資質信譽狀況良好的供應商參與報價。一般情況下,應以投標報價書的方式向供應商提出投標報價要求,并采取密封方式進行投標報價,保證運作過程公平、公正。
第十九條、供應商的資格審查
醫(yī)院物資設備采購相關科室應對供應商資質信譽情況的真實性、合法性和完整性進行初審。合格供應商資質證明一般包括:營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。
供應商有如下行為時應取消其資格:提供虛假資信材料,騙取合法供應商資格的;采取不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購人員行賄或提供其它不正當利益的;偷梁換柱,供應假冒偽劣商品的;采取其他不正當競爭手段的。
第二十條、供應商選定
詢價談判。詢價談判應成立詢價談判采購工作小組,由三人以上單數組成。確定符合資質條件被詢價的供應商數量不得少于三家。一般情況下,應要求被詢價供應商進行一(二)次性報價。詢價談判組應根據采購需求,綜合考慮質量、服務,按照合理低價原則最終確定供應商,并將結果通知被詢價的其它供應商。
第二十一條、合同審批
訂立合同應嚴格履行規(guī)定的程序,一般應采取書面合同形式。合同條款應當明確、完備、規(guī)范、合法。合同形式由采購工作小組辦公室根據實際情況確定。合同份額一般應至少一式四份,分交院辦公室、醫(yī)院物資設備采購相關科室、財務部門和供應商。院內管理復印件有效。
物資設備采購合同經法人代表或其委托代理人簽批同意后認定有效。
凡以醫(yī)院名義與供應商簽定的采購合同,未經醫(yī)院法定代表人或其授權委托人審查簽署的,均為無效合同,當事人應承擔侵權責任。
第二十二條、合同實施
合同履行由物資設備采購相關科室監(jiān)督實施,如出現不能或不能完全履行時,應及時上報物資設備采購領導小組采取措施減少損失,包括形成補充合同或解除合同。
第二十三條、物資設備驗收
每項采購活動,貨到入庫前必須由使用科室以及物資、耗材庫管人員根據實際情況針對供貨數量、規(guī)格型號、產地品牌、外觀配置等方面的情況組織初步驗收,填報《物資設備采購驗收單》,并在“驗收情況”欄內載明供貨質量情況。在驗收沒有達到質量要求時,應做退貨處理。
第二十四條、采購活動付款要與合同履約進展情況相協(xié)調,以“保證供應,保證質量,最大限度降低資金風險”為原則。計劃財務科辦理物資設備采購付款手續(xù)時,必須以合同條款、會簽的《物資設備采購驗收單》作為付款的依據。
第二十五條、物資設備采購過程中形成的文件材料必須規(guī)范,各項內容要真實、準確、完整!拔镔Y采購申請表”、“詢價談判采購活動備案表”、“合同書”、“驗收單”和“會議紀錄”等均為采購活動必須形成的重要文件材料,分別由醫(yī)院物資設備采購相關科室及院辦公室專人負責及時歸檔備案。
第五章、紀律和監(jiān)督
第二十六條、紀律要求
1、采購活動必須遵守“集體研究,民主決策”的工作制度,禁止暗箱操作,嚴禁個人說了算。
2、參與采購活動的工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務信息。
3、參與采購活動的工作人員不得私下接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。
4、供應商的一切讓利性承諾均應反映在訂立的合同之中。
第二十七條、主要監(jiān)督內容
1、采購審批或備案事項的執(zhí)行情況;
2、采購信息公告情況;
3、采購方式、采購程序情況;
4、采購合同的訂立和資金支付情況;
5、對供應商詢問和質疑的處理情況;
6、有關法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況;
7、采購文件、資料的規(guī)范化建立和存檔情況。
第二十八條、采購工作小組的工作要接受醫(yī)院相關業(yè)務管理機構監(jiān)督檢查。財務人員對合同履行情況有責任進行監(jiān)督,發(fā)現有違反合同約定行為的應拒絕付款并報告主管領導。
第二十九條、醫(yī)院審計部門對1萬元以上物資設備采購實施過程監(jiān)督;對采購金額在1萬元至10萬元的物資設備采購活動參與對供應商的考察選定。采購活動的監(jiān)督方式由醫(yī)院審計部門根據情況需要確定。
第三十條、醫(yī)院應定期對采購工作情況進行專項檢查。專項檢查工作組應以相關職能部門為主干組成,檢查內容由醫(yī)院提出。
第三十一條、下列行為屬于采購違規(guī)行為
1、違反集體采購原則的;
2、違反采購工作程序,規(guī)避監(jiān)督檢查的;
3、未按規(guī)定形成采購工作文書或歸檔備案的;
4、向投標人透露其他潛在供應商有關情況的;
5、接受供應商好處,謀取個人或小團體利益的;
6、違反本辦法有關條款的其他行為。
第三十二條、采購活動按照“誰的職責誰簽字,誰簽字誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見,認定為“認同意見”。
第三十三條、對在物資設備采購活動中工作程序違反國家法規(guī)及醫(yī)院規(guī)章制度,對國家和醫(yī)院利益造成損失的,醫(yī)院將追究有關責任人的責任。
第三十四條、凡因工作處置失當、失職、瀆職對醫(yī)院造成經濟損失的,應對有關責任人追究經濟責任。對各種以權謀私,損害國家和醫(yī)院利益的,將視其情節(jié),嚴肅處理。對構成犯罪的,提交司法機關查處。
第六章、附則
第三十五條、本制度適用于在院內正式立項,使用醫(yī)院資金進行的各類物資設備采購活動。
第三十六條、本制度所指采購資金額度是指預計一種物資設備單項采購資金額度。
第三十七條、對采購預算金額在1萬元以下的物資設備,由采供部門組建的三人以上的采購工作小組完成,并參照本制度執(zhí)行。采購預算金額達10萬元以上的采購活動,由采購領導小組上報縣政府采購中心按相關要求進行采購,有關資料報備應參照本制度進行。
第三十八條、本制度由醫(yī)院物資設備采購工作領導小組辦公室負責解釋。
第三十九條、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。原《桐梓縣人民醫(yī)院物資設備采購管理制度》同時作廢。
醫(yī)院物資管理制度4
一、加強領導
設立物資采購領導小組。由院長、分管院長和院辦、財務科、總務科及審計科負責同志組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。
二、采購原則
1、采購品種:
辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。
2、采購原則:
采購物資必須根據我院的實際需求和財務支付能力,本著勤儉節(jié)約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則,實行陽光集中采購;必須堅持秉公辦事,維護醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面,擇優(yōu)選擇中標客戶。
三、采購方式
后勤物資采購采取先報后批、集中采購、分期付款的方式。對日常需零星采購的耗材,由總務科按上一年的使用量對規(guī)格、型號、單價進行編制。采用比選的方式確定經銷商,進行定點采購。
具體采購程序:
(1)常用,易存放的物品每年采購兩次;常用,不易存放的物品每季采購-次;由各職能科室負責人根據前-年度的用量把各部門上述物品的用量、品名、規(guī)格報總務科。
(2)總務科收集、分類整理后擬定采購單報物資采購領導小組。并附各類物品的歷史價格作參考。
(3)物資采購領導小組最終確定物資采購的品名、數量、規(guī)格,并發(fā)布集中采購信息,確定中標商家,經公示后簽訂采購合同。
(4)結算對數額較大采取分期付款的`方式。即按采購合同,根據發(fā)票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款;三個月后,再付剩余的20%。
四、采購要求
1、總務科接到經過審批的采購計劃后應迅速限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。
2、采購人員應認真檢查物資質量,力求價格合理、質量合格,如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負一定經濟責任。
4、上述物品指單價在1000元以下的低值易耗品,單價在1000元以上的固定資產,按醫(yī)院固定資產的購置辦法執(zhí)行。
五、采購物資的報銷
物資采購發(fā)票應先由物資供應商、采購人員和財產保管人簽字驗收,做到賬實相符,再由總務科長簽字,報分管院長審核,最后由院長審批報銷。
1.物資采購人員管理辦法
2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院勞動紀律管理制度
3.節(jié)假日期間醫(yī)院醫(yī)療安全管理規(guī)定
4.物資采購人員管理規(guī)定
醫(yī)院物資管理制度5
1.庫房物資必須日結月算,年終全面盤點。
2.認真執(zhí)行采購、驗收、領發(fā)、登記等制度,做到帳物相符,帳帳相符,單據齊全,手續(xù)完整。
3.保管員每月出物資盤點清單,報科長審閱。
4.物資堆放整齊,妥善保管,先進先出,防止積壓。
5.因工作失職,不負責任,違反醫(yī)院規(guī)定,造成財產損失,根據情節(jié)輕重,給予批評教育,處分或酌情賠償。
6.凡屬使用太久,損壞財產,經有關人員(科主任,護士長)證明可免于賠償,但要填寫報損單,經科主任,護士長,有關領導批準,才能補領。
7.無故遺失,損壞的財產,棉織品、日用物資等,根據情節(jié)按物價的100%-50%賠償。
8.遇有大批財物遺失或霉爛,質量差等造成經濟損失,除及時向領導匯報外,應檢查原因,追究責任。
醫(yī)院物資管理制度6
(一)終端劃分
按照職能科室統(tǒng)歸到院辦、下屬班組統(tǒng)歸到各職能科室、社區(qū)衛(wèi)生服務站統(tǒng)歸到社區(qū)衛(wèi)生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復科、門診部,以及各病區(qū)各為一個終端的劃分原則,分別實施領用、發(fā)放和統(tǒng)計。
(二)方法程序
按照終端的劃分,規(guī)定專人,設置專人密碼,從各自終端輸入領用物資的名稱、數量,倉庫接受信息并認可后,將物資下送到所領科室進行簽字交接。
(三)常規(guī)物品下送時間
1、衛(wèi)生材料:周一至周五每天上午下送(領用單位在前一天下午輸入)。
2、消耗品:每周二下午下送(領用單位在周一輸入)。
3、辦公用品:每月25號下送(領用單位在24日前輸入)。
4、急用物資:如倉庫無法安排人員下送時,使用單位派人領取。
(四)其他規(guī)定
1、水、電、木、五金等修理物資,經修理人員現場勘察確定用料后,使用科室輸入,修理人員從倉庫領出,待修理結束,使用科室確認簽字,修理人員將領料單交倉庫。
2、工作服報領或新領手續(xù)
(1)報領或新領工作服時,本人首先向所在科室負責人提出申請,病區(qū)、門診向護士長,其余科室向科長、主任申請,并填寫《工作服報領(新領)審批表》。
(2)科室負責人審批同意后,從各自終端輸入領用服裝的名稱、數量,倉庫接受信息并認可后,本人持《審批表》按原規(guī)定時間到倉庫辦理相關手續(xù)。
(3)倉庫保管員接到領用單位輸入的領用信息和《審批表》后,若無疑義,辦理相關手續(xù);若有疑義,報請后勤管理科進行審批后,按審批意見辦理。
(4)本人直接從倉庫領取簽字。
(5)工作服報領時間:每月的10號、20號、30號。
3、如領用單位從終端輸入的`物資名稱、數量超出庫存而無法輸入時,要及時同倉庫電話聯系,待購進入庫后再輸入領取。
4、新領、報領的物資,實行先審批或鑒定簽字后,再行辦理領出手續(xù)。
醫(yī)院物資管理制度7
為了加強項目部度汛儲備物資的管理,發(fā)揮好度汛物資在防洪期間的作用,根據我部實際,制訂本制度。
一、根據“安全第一,常備不懈,以防為主,全力搶險”的度汛工作方針,為滿足度汛搶險需要,項目部度汛物資按度汛方案規(guī)定足額儲備。項目部度汛物資的組織儲備和管理工作,由安全文明辦公室負責。
二、項目部度汛物資應當入庫保管。物資倉庫管理由項目部辦公室委派專人負責。項目部應制訂具體的度汛物資領用制度。倉庫管理要做到帳物相符,堆放整齊,存取方便,安全可靠。
三、項目部度汛儲備物資品種和數量額根據度汛方案的實際需要確定。度汛儲備物資目前儲備的主要品種和數量是:砂石料30000m3 、土方50000m3 、編織袋10000條、鐵锨100把、雨衣、雨靴200套。度汛儲備物資品種和數量的增減,由度汛辦公室提出,報監(jiān)理批準后實施。
四、度汛儲備物資必須專物專用,未經度汛辦公室批準同意,任何科室和個人不得動用。
五、項目部度汛儲備物資調用,由使用部門(或個人)根據領用制度,向項目部度汛辦公室提出申請,經批準后,由度汛辦公室物資管理員發(fā)調撥指令。管理人員接令后,應做到及時核發(fā),并確保品種、數量無誤。若情況緊急,可電話聯系報批,然后完善手續(xù)。電話報批,先用后辦的,由辦公室負責督促使用單位(或部門)補辦手續(xù),確保調令齊全,便于年終結算。
六、辦公室應做好度汛物資的回收工作。度汛搶險結束后,應組織回收使用單位(或部門)未用完的物資,并辦理好手續(xù),作為結算依據。對于非汛期借用的'物資,由辦公室負責按期回收入庫,并確保物資完好;厥瘴镔Y的維修保養(yǎng),由辦公室負責。
七、項目部度汛搶險使用的物資,由辦公室負責核銷。
八、度汛儲備物資每年年終復核一次。根據實際需要,由辦公室提出下年度儲備物資添置計劃,報財務部批準后實施。
十、辦公室每年年終要公示項目部度汛儲備物資的庫存情況、調用情況和價款結算情況。
本制度自公布之日起執(zhí)行。
醫(yī)院物資管理制度8
一、采購員必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預測市場供應變化,為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。
二、嚴把質量關,認真檢查物資質量,力求價格低廉,供貨及時。
三、呆購的物資要適用,避免盲目采購造成積壓浪費。
四、嚴格按采購計劃辦事,執(zhí)行物資預算,遵守財經紀律。
五、外加工訂貨,要對生產廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察,將結果與使用單位協(xié)商,擇優(yōu)訂貨。
六、簽訂合同,必須注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則,造成的.損失由采購人員負責。
七、及時與庫房聯系,做到購貨迅速,減少運輸中轉環(huán)節(jié),降低庫存量。
醫(yī)院物資管理制度9
為加強公司實物資產管理,提高資產使用效率,保障資產安全,防止資產流失,特制訂本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司下屬各部門。
二、層級與職責
。ㄒ唬┬姓控撠煿颈静考八鶎俑鞑块T實物資產增加、減少報批手續(xù)的管理,資產登記管理及末使用實物資產的保管工作;財務部負責對公司本部及所屬子公司實物資產核算管理工作。
。ǘ┕颈静扛鞑块T及所屬子公司是二級管理單位,具體負責本單位各項實物資產的實物管理工作。
。ㄈ⿲嵨镔Y產帳務管理。
1、各級實物資產管理單位應按劃定的實物資產類別,分固定資產、低值易耗品、耐用品設立臺帳,對本單位各項實物資產的增減變動情況進行登記、統(tǒng)計。
2、物業(yè)公司建立一級管理臺帳,并對本公司各類實物資產實行控制(購入、入庫、出庫)管理;公司財務部對固定資產、低值易耗品按分類進行核算,并負責對實物資產管理實行財務監(jiān)督;對耐用品實行一次性攤銷,日常管理會同物業(yè)公司定期清查備案。
三、實物資產價值標準
1、實物資產是指使用期限較長,并且在使用過程中保持原有實物形態(tài)的資產。包括各種固定資產、低值易耗品和耐用品。
2、單位價值在20xx元及以上的各種經營和經營用設備、備品和各種房屋、建筑物,且使用年限在一年以上的作為固定資產管理。
3、雖達不到上述規(guī)定的固定資產價值標準,但屬于公司主要經營手段的實物資產(如海陽佳隆酒店管理有限公司客房配置的彩電),且使用年限超過兩年的,均納入固定資產管理。
4、單位價值在50元以上及20xx元以下的各種經營和非經營用品,且使用年限在一年以上的作為低值易耗品管理。
5、單位價值在50元以下的各種經營和非經營用品,且使用年限在一年以上的作為耐用品管理。
四、實物資產的分類
1、固定資產按其用途分為房屋及建筑物、經營設備、運輸設備、辦公設備、辦公家具和其它固定資產等六大類。
2、低值易耗品按其性質和用途分為辦公類、通訊類、專用工具類、消防類、酒店類、餐廳類、其他資產等七大類。
3、固定資產、低值易耗品按分類編號,編號規(guī)則附后。
4、實物資產分類具有相對的穩(wěn)定性。物業(yè)公司、辦公室、財務部根據公司產業(yè)發(fā)展和實物資產種類、品種變化,及時補充、調整分類,以滿足公司實物資產管理的需要。
五、實物資產的計價
。ㄒ唬┕潭ㄙY產的計價。
1、購入的固定資產,按實際支付的買價、包裝費、運輸費、保險費、安裝成本、交納的有關稅金等計價。
2、自營建造的'固定資產,按建設過程中實際發(fā)生的全部支出計價。
3、接收投資轉入的固定資產,按評估確認的價值或協(xié)議約定的價格計價。
4、盤盈的固定資產,按重置價值計價。
。ǘ┵徺I的低值資產按取得時支付的價款計價;盤盈的按購買同種類、同規(guī)格物品相當的價格計價。
。ㄈ┠陀闷钒慈〉脮r支付的價款計價。
。ㄋ模┴撠煂嵨镔Y產購建的物業(yè)公司和人員,應及時取得實物資產的各種計價憑證并按程序簽字后,及時到財務部報賬。
六、實物資產增加的管理
。ㄒ唬┕潭ㄙY產的增加
1、部門根據需要,提出購置固定資產申請,經公司總經理同意,由公司辦公室填寫《固定資產購置申請單》,按規(guī)定程序報集團審批后,方可簽訂資產購建合同、實施實物購建、憑入庫單和發(fā)票辦理款項結算等手續(xù)。
2、部門根據需要,提出購置低值易耗品、耐用品申請,經公司辦公室核準,報公司總經理批準后,由物業(yè)公司安排購買、辦理款項結算等手續(xù)。
3、增加的實物資產,由接受資產實物使用部門到物業(yè)公司辦理資產增加領用及臺賬登記的手續(xù)。
。ǘ⿲Ω鞣N方式增加的固定資產,財務部依據《固定資產增加驗收單》、《固定資產購置申請單》及構成固定資產價值的發(fā)票、帳單,隨時辦理固定資產增加的帳務手續(xù);購入的低值易耗品、耐用品,財務部憑物業(yè)公司驗收手續(xù)按規(guī)定入賬。
七、實物資產減少的管理
。ㄒ唬┕潭ㄙY產的集團內部調撥、轉讓出售、報廢。由公司辦公室辦理相關審批手續(xù),物業(yè)公司負責組織辦理資產狀況鑒定及轉出手續(xù)。
。ǘ┕靖鞑块T低值易耗品的報廢,需物業(yè)公司會同辦公室組織鑒定,并報公司總經理批準,財務部可按批準手續(xù)做相應的賬務處理;耐用品的報廢,由辦公室根據相應物品的使用年限和使用情況簽批報廢意見。
(三)實物資產發(fā)生損壞、丟失等,由物業(yè)公司會同資產使用部門、財務部,依據責任分別做出處理意見,屬于固定資產范疇的應按程序報集團公司核準。
(四)所有形式下的實物資產減少,由資產使用部門和物業(yè)公司在按以上審批程序批準后,及時登記實物資產管理臺賬,公司財務部門依據上述批準手續(xù)進行相應的帳務處理。
八、實物資產其他變動的管理
。ㄒ唬﹥炔空{撥。
固定資產、低值易耗品、耐用品在公司內部各部門間的調撥,由公司辦公室下達資產內部調撥單,實物資產調入、調出部門責任人在物業(yè)公司資產管理臺帳上進行增、減變動登記,反映動態(tài)情況。
。ǘ⿲嵨镔Y產的出租、出借。
實物資產出租、出借時,由部門資產所在部門填寫實物資產出租、出借申請,經辦公室簽署意見,報公司總經理批準后,物業(yè)公司辦理相關手續(xù);待資產返還時,由物業(yè)公司會同資產管理部門組織驗收,對有問題的應出具詳細報告并提出處理意見,報公司辦公室審批。
九、實物資產的臺帳管理
。ㄒ唬┕緦嵨镔Y產實行二級管理臺帳。
1、物業(yè)公司分別按固定資產、低值資產、耐用品設立總臺帳(即一級臺帳),對本公司的全部實物資產實行動態(tài)控制管理。
2、公司資產使用部門分別按固定資產、低值資產、耐用品和使用責任人設立實物管理臺帳(即二級臺帳),負責本部門各類實物資產的動態(tài)管理。
。ǘ⿲嵨镔Y產臺帳管理人員職責
1、物業(yè)公司臺帳管理員負責公司各類實物資產臺帳的登記、統(tǒng)計,資產管理報表的審核、匯總,對二級臺帳管理情況進行檢查,提出管理考核意見和改進資產管理的建議等工作。
2、各部門實物資產臺帳管理員負責本部門各類實物資產管理臺帳的登記、統(tǒng)計,資產管理情況的分析、資產清查表的填報和本部門實物資產日常管理等工作。
3、各級實物資產管理員同時負責實物資產的使用說明書、相關技術材料及記載實物資產本身性質狀態(tài)發(fā)生變化資料的管理。
4、臺帳管理人員的變更。各級實物資產臺帳管理員因工作需要或其他情況確需變動的,必須填寫工作移交清單,注明所管臺帳期間、移交的各項資料、需說明的有關情況等。工作移交清單須經交接雙方簽認、主管領導監(jiān)交簽字。
十、資產清查及盤盈盤虧的處理
。ㄒ唬┵Y產清查時點。每年四季度由辦公室、物業(yè)公司、財務部聯合對本公司的全部實物資產進行清查一次。公司根據工作需要,可隨時進行不定期清查。
(二)資產的盤盈、盤虧。資產清查核對后,經查證確認屬于資產盤盈盤虧的,應分別資產類別編制《資產盤盈盤虧明細表》,提出資產盤盈盤虧處理報告,經資產管理部門負責人簽字后,上報公司辦公室提出處理意見,經財務部核實后報公司總經理審定。各資產管理部門應根據審定的結果同時進行臺帳登記和調整。
(三)屬于過失人責任的,過失人應按公司規(guī)定承當相應的賠償責任。
。ㄋ模└髻Y產管理部門,若因過失人離職末辦理資產交接或因資產管理人交接產生異議等,而帶來實物資產丟失、損壞無法落實賠償責任人的,均由現任資產管理部門負責人承擔賠償責任。
十一、罰則
1、由于違反資產管理制度或資產使用不當,造成資產事故損失的,視情節(jié)對責任人員分別給予賠償損失、降級降職等經濟、行政處罰,直至追究法律責任。
2、對資產變動程序不合規(guī)、賬物管理不規(guī)范的部門給予通報批評,對直接責任人給予經濟或行政處罰。
十二、附則
本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行。
附件:
固定資產編號規(guī)則
低值易耗品編號規(guī)則
固定資產購置申請單格式
固定資產增加驗收單格式
低值資產購買申請格式
低值資產報損單格式
固定資產(低值易耗品、耐用品)臺帳格式
實物資產調撥單格式
醫(yī)院物資管理制度10
為了規(guī)范采購行為,保證采購質量,控制采購價格,提高采購效率,特制定本制度。
一、加強領導
1、成立醫(yī)院采購委員會,由院長、分管院長、總務科、監(jiān)察室、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組,由總務科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家,但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部;醫(yī)療設備的主管部門是設備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核,庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購,固定資產和庫存物資驗收時的質量保證,審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”,各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的`倉儲部門是行政總務科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護理部—耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必須堅持秉公辦事,維護醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面,擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3
人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性采購量較大,市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量,力求價格合理、質量合格,如因失職而采購
偽劣產品,采購人員應負一定經濟責任。
四、采購方法:
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價,由醫(yī)院采購委員會組織實施。
醫(yī)院物資管理制度11
一、認真執(zhí)行計劃采購、驗收、領發(fā)規(guī)定和報損、報廢財產轉移制度。
二、庫房做好按計劃采購,確保業(yè)務需要,一般物資庫存量2-3個月(緊俏商品例外)。
三、經常關心庫房內物品數量,熟悉進貨渠道,確保供應。庫房物資堆放整齊、妥善保管,做到先進先出,防止積壓,浪費,嚴禁呆滯物資。
四、庫存每半年盤點一次,年終總結做到帳帳相符、帳物相符、單據齊全、手續(xù)完備。
五、庫房物品不經科長批準,不準私自發(fā)放。
醫(yī)院物資管理制度12
一、凡購進一切公用物資,必須經庫房辦理驗收入庫手續(xù),方可記賬、領用。
二、庫房驗收時,對數量、質量、規(guī)格等應認真檢查,并做到發(fā)票與實物相符,否則,不予入庫。
三、各科室未辦請購、審批手續(xù)而擅自采購的物品,一律不得驗收入庫。
四、驗收新購物品不得與私人物品調換,或以領物單作驗收、入庫。
醫(yī)院物資管理制度13
為了規(guī)范采購行為,保證采購質量,控制采購價格,提高采購效率,特制定本制度。
一、加強領導
1、成立醫(yī)院采購委員會,由院長、分管院長、采購管理中心,藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組,由總務科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科;固定資產、醫(yī)療設備的主管部門是采購管理中心;醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的'匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核,庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購,固定資產和庫存物資驗收時的質量保證,審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”,各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務科;醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必需堅持秉公辦事,維護醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面,擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購物美價廉、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性采購量較大,市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(一批物資采購金額超1萬元或單件物資超2000元的)可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量,力求價格合理、質量合格,如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負一定經濟責任。
四、采購方法:
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價,由醫(yī)院采購委員會組織實施。
2、總務后勤類物資要據市場行情詢價議方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施,按審批權限予以審批。
3、2000元以上的設備必須招標采購,由醫(yī)院采購委員會組織實施,由院長審批。
4、2000元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購,由醫(yī)院采購部組織實施,由院長審批。
五、采購程序
1、計劃和立項:
。1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單,按分級審批權限的規(guī)定報批后,交采購部按計劃采購。
(2)藥品耗材類由藥劑科根據各臨床科室用藥情況(包括各種及數量),結合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見,報經分管院長、院長分級審批同意后,由采購部門組織實施。 (3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購,由使用科室提出,經過分管院長征求院長同意后,及時交采購部門采購。
。4)醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單,按分級審批權限的規(guī)定報批后,交采購部門按計劃采購。
2、調研、論證、詢價。
物資采購計劃立項后,采購委員會負責組織采購部門、使用科室、業(yè)務科室進行市場調研、考察和詢價、考察結束要寫出書面考察報告,并如實向招標采購委員會匯報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫(yī)院大宗物資及設備通過調研和論證后,由采購委員會組織采購部門進行招標,議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業(yè)務主管部門負責人采購部門下發(fā)的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價等),合格后方可入庫。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質量驗收,務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期,并有相關部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收,注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有限期等。
5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收(進口設備邀請商檢局)。
6、所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資采購發(fā)票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字,報分管院長審核,最后又院長審批報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例,依據發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。
八、常規(guī)物資采購時限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表,采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監(jiān)督
醫(yī)院采購領導小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機構,負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同事負責市場詢價義務。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權利。
醫(yī)院物資管理制度14
一、凡醫(yī)院所需的.各種財產物資(除藥品衛(wèi)生材料、醫(yī)療器械和圖書外),均由后勤保障部統(tǒng)一負責采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢,做到物盡其用,節(jié)約使用;
二、負責管理的財產、物資,應建立健全帳目,指定專人采購、領發(fā)、保管,加強管理,定期或不定期清點實物,核對帳目。要求帳物相符,保證物資安全,防止積壓損壞、變質、被盜;
三、各科室所需物資,按月、季、年編制計劃送后勤保障部,經院領導審批后列入財務計劃進行購買,按計劃供應,實行送貨上門。屬于交回物資要交舊領新;
四、各種物品、被服的報廢,要辦理報廢手續(xù)。對報廢物資要妥善處理。醫(yī)院的財產物資,任何人不得私用。重大財產物資的報損、報廢,及財產物資變價、轉讓或無價調撥,須根據具體情況,經科室評議,由后勤保障部審核轉院領導報主管部門批準處理,不得擅自處理;
五、各科室應指定專人負責物品請領、保管及注銷工作。
醫(yī)院物資管理制度15
1.醫(yī)院對各部門的物資實行按月計劃供應。倉庫管理人員按物資領用清單(須有科主任或護士長簽名)發(fā)貨。
2.計劃外急用物資由科主任,護士長開具相應領物單按規(guī)定領取。
3.財產物資領用列入科室成本支出,倉庫會計按各科室領物單,將物資的價格、數量、金額等編制財務報表。
4.倉庫管理人員倉庫會計要做好財產臺帳,每年對全院各科室,部門使用單位進行一次財產清點核對。
【醫(yī)院物資管理制度】相關文章:
醫(yī)院物資管理制度03-07
醫(yī)院物資管理制度03-07
醫(yī)院物資采購管理制度11-08
醫(yī)院物資采購管理制度11-04
醫(yī)院物資管理制度(精選21篇)01-10
最新醫(yī)院應急物資管理制度07-10
醫(yī)院物資管理制度(精選15篇)01-10
醫(yī)院物資管理制度(通用22篇)08-07
醫(yī)院采供中心物資管理制度【薦】08-27